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送心意

齊惠老師

職稱會計(jì)師

2023-03-08 11:21

首先,你需要將普票上的內(nèi)容核對一下,確認(rèn)購買的辦公用品和金額是正確的。在記賬之前,你需要把這張普票先存檔,存檔后,可以在賬本的支出科目中增加應(yīng)付賬款,金額就是普票上的金額。

木水星辰 追問

2023-03-08 11:21

那么,當(dāng)支付完賬款,發(fā)票如何做會計(jì)分錄呢?

齊惠老師 解答

2023-03-08 11:21

當(dāng)收到正式的發(fā)票時,需要將應(yīng)付賬款減去,在賬本的收入科目中增加與發(fā)票內(nèi)容一致的金額,形成會計(jì)分錄。

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首先,你需要將普票上的內(nèi)容核對一下,確認(rèn)購買的辦公用品和金額是正確的。在記賬之前,你需要把這張普票先存檔,存檔后,可以在賬本的支出科目中增加應(yīng)付賬款,金額就是普票上的金額。
2023-03-08 11:21:38
外匯應(yīng)該按照下面步驟來寫會計(jì)分錄:
2023-03-08 11:17:37
會計(jì)分錄由會計(jì)人員根據(jù)國家財(cái)政的會計(jì)相關(guān)準(zhǔn)則和要求,將企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況準(zhǔn)確地記錄下來。辦公用品收到專用發(fā)票的會計(jì)分錄可以這么做:貸方:應(yīng)付款項(xiàng);借方:原材料、辦公用品等。若有現(xiàn)金支付,借方還可以加上“現(xiàn)金”。通過會計(jì)分錄,可以真實(shí)反映出企業(yè)收入和支出以及剩余的資產(chǎn)情況,使企業(yè)財(cái)務(wù)狀況一目了然。拓展知識:會計(jì)分錄的借貸必須相等,能直接指示出賬面上的資產(chǎn)和負(fù)債情況,反映出是否存在賬務(wù)失真問題。例子:假設(shè)一家公司收到500元涉及辦公用品報(bào)銷的專用發(fā)票,則會計(jì)分錄可以這么記:貸方:應(yīng)付款項(xiàng)500元;借方:辦公用品500元。
2023-02-20 15:18:11
會計(jì)分錄由會計(jì)人員根據(jù)國家財(cái)政的會計(jì)相關(guān)準(zhǔn)則和要求,將企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況準(zhǔn)確地記錄下來。辦公用品收到專用發(fā)票的會計(jì)分錄可以這么做:貸方:應(yīng)付款項(xiàng);借方:原材料、辦公用品等。若有現(xiàn)金支付,借方還可以加上“現(xiàn)金”。通過會計(jì)分錄,可以真實(shí)反映出企業(yè)收入和支出以及剩余的資產(chǎn)情況,使企業(yè)財(cái)務(wù)狀況一目了然。拓展知識:會計(jì)分錄的借貸必須相等,能直接指示出賬面上的資產(chǎn)和負(fù)債情況,反映出是否存在賬務(wù)失真問題。例子:假設(shè)一家公司收到500元涉及辦公用品報(bào)銷的專用發(fā)票,則會計(jì)分錄可以這么記:貸方:應(yīng)付款項(xiàng)500元;借方:辦公用品500元。
2023-02-20 15:18:11
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理?? ????? 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 下月開票 借:應(yīng)收賬款 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借:資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
2022-07-09 16:38:54
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