
老師,我去年沒(méi)有計(jì)提所得稅,會(huì)計(jì)利潤(rùn)沒(méi)有,調(diào)整后產(chǎn)生利潤(rùn),匯算清繳交了企業(yè)所得稅,所得稅分錄要怎么處理?
答: 應(yīng)該依據(jù)當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)利潤(rùn)情況,把相應(yīng)的所得稅費(fèi)用反映到當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)利潤(rùn)中。同時(shí),可以在企業(yè)所得稅科目下反映出匯算清繳所交稅金,以及實(shí)際支付稅金的情況。
老師,我去年沒(méi)有計(jì)提所得稅,會(huì)計(jì)利潤(rùn)沒(méi)有,調(diào)整后產(chǎn)生利潤(rùn),匯算清繳交了企業(yè)所得稅,所得稅分錄要怎么處理?
答: 您好 請(qǐng)問(wèn)單位用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,21年企業(yè)所得稅第二季度公司產(chǎn)生利潤(rùn),計(jì)提了所得稅并申報(bào)了,后來(lái)發(fā)現(xiàn)有彌補(bǔ)虧損,就沒(méi)有繳稅款,然后在第三季度做了調(diào)整憑證,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 這樣的賬務(wù)處理對(duì)嗎
答: 這是之前的會(huì)計(jì)做的





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