老師,是這樣,我們是商貿(mào)公司上個(gè)月開(kāi)了一張票是砂 問(wèn)
不用做暫估。 直接在本月紅沖上月錯(cuò)誤成本,再按正確單價(jià)重新結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了。 答
老師,你好, 我司購(gòu)買的房產(chǎn),但是還沒(méi)有拿到房產(chǎn)證,只 問(wèn)
同學(xué)你好 發(fā)票開(kāi)正式發(fā)票了嗎 答
老師,公司承包高校食堂,0租貨場(chǎng)地,現(xiàn)吃飯大廳的玻璃 問(wèn)
您好,這個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用-其他里面 答
老師你好,問(wèn)下個(gè)體工商戶小規(guī)模納稅人國(guó)家信用信 問(wèn)
你好這個(gè)跟稅務(wù)局表一致就可以啦 答
我想問(wèn)下,我一般下月錄入上月的賬,我錄入當(dāng)月的第 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答

老師請(qǐng)問(wèn)1. 研發(fā)形成無(wú)形資產(chǎn), 無(wú)形資產(chǎn)攤銷時(shí)候 是借研發(fā)支出-資本化支出-無(wú)形資產(chǎn)攤銷 貸 累計(jì)攤銷嗎2.月末結(jié)轉(zhuǎn) 借管理費(fèi)用-研究費(fèi)用 貸研發(fā)支出-資本化支出-無(wú)形資產(chǎn)攤銷嗎
答: 你好,第一個(gè)是的呢,月末是需要結(jié)轉(zhuǎn)的,對(duì)的呢
研發(fā)企業(yè),研發(fā)支出費(fèi)用化,再研發(fā)支出資本化,再形成無(wú)形資產(chǎn),再攤銷,這個(gè)過(guò)程對(duì)么
答: 同學(xué)您好, 您能詳細(xì)說(shuō)一下您的情況嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
資本化的研發(fā)費(fèi)用沒(méi)形成無(wú)形資產(chǎn)要將資本化金額轉(zhuǎn)到費(fèi)用化金額中嗎
答: 你好 不需要阿,但是你前面的資本化就已經(jīng)不是標(biāo)準(zhǔn)的賬務(wù)處理的 因?yàn)槟氵M(jìn)入到資本化,就說(shuō)明你們已經(jīng)是認(rèn)可這個(gè)研發(fā)成果了








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林曉歡 追問(wèn)
2023-03-04 09:58
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2023-03-04 10:04