
老師,收到的進(jìn)項(xiàng)票可以都抵扣了嗎,有留抵稅額有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
答: 沒有規(guī)定不可以留抵的哈,據(jù)實(shí)做賬就是了
老師,12月有留抵稅額,1月無銷項(xiàng),1月的進(jìn)項(xiàng)票能不能先不認(rèn)證
答: 你好,可以的, 沒問題
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們公司是服務(wù)業(yè),適用10%加計(jì)抵減政策,但是我們進(jìn)項(xiàng)發(fā)票比較多,可能每個(gè)月都有100多的留抵稅額。請(qǐng)問這個(gè)加計(jì)扣除還要在賬上體現(xiàn)嗎?如果體現(xiàn)分錄應(yīng)該如何做
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除 貸營(yíng)業(yè)外收入只做這一個(gè)就可以的, 需要抵扣的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除








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