
老師,去年12月的時(shí)候計(jì)提了一筆費(fèi)用:借:研發(fā)支出 貸:應(yīng)付賬款 在一月付款的時(shí)候錄錯(cuò)了憑證:錄成借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:研發(fā)支出 貸:預(yù)付賬款,2月要怎么做分錄沖銷回來呢
答: 你好;? ? ? ?你調(diào)整 一筆即可;? ? 借應(yīng)付賬款貸預(yù)付賬款 ;? ? 摘要寫? 調(diào)整某憑證號(hào)?
老師,21年會(huì)計(jì)銀行賬做的借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款今年我做的借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款,可以嗎,煤炭行業(yè)去年的預(yù)付我怎么處理呢
答: 學(xué)員您好,您的預(yù)付只能來發(fā)票以后沖掉,而且你現(xiàn)在擺的應(yīng)付賬款科目也不對(duì),這樣會(huì)有借方余額
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,與其他公司簽訂協(xié)議開發(fā)儀器,之后會(huì)形成固定資產(chǎn),分階段付款,每階段付完款后也會(huì)收到對(duì)應(yīng)的發(fā)票,做賬時(shí)是:付款時(shí),借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款收到發(fā)票時(shí),借:研發(fā)支出,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)付賬款嗎?收到固定資產(chǎn)時(shí),再把研發(fā)支出轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)
答: 你好,完工之后再轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)。








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