請(qǐng)問各位老師,我公司是一家建材貿(mào)易公司,私賬付款 問
已經(jīng)退款,寫個(gè)說明平賬就行 答
老師,小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在是一個(gè)季度不超過30萬銷售 問
所得稅是按5%享受小微稅率 答
一般店鋪經(jīng)營名稱是什么辦公設(shè)備經(jīng)營部,可以增加 問
您好,可以的,你增加經(jīng)營范圍就可以 答
老師,這什么意思啊, 問
你好,這個(gè)是把之前做的分錄紅沖了。 之前分錄金額是正數(shù),現(xiàn)在用負(fù)數(shù)把它對(duì)沖了。 答
老師幫忙看下退貨分錄一個(gè)是退回倉庫無拆封,一個(gè) 問
好的,請(qǐng)將你的分錄截圖或?qū)懴?/span> 答

個(gè)人與公司簽二萬元?jiǎng)趧?wù)合同,然后去代開發(fā)票,需要交什么稅?稅率多少錢?
答: 根據(jù)《中華人民共和國稅收法》規(guī)定,勞務(wù)報(bào)酬應(yīng)納稅收率是3%,若勞務(wù)報(bào)酬為20000元,則應(yīng)納稅收額為600元。另外,在辦理發(fā)票時(shí),根據(jù)《增值稅改革稅收法實(shí)施條例》,勞務(wù)報(bào)酬應(yīng)交納增值稅,如果納稅人開具統(tǒng)一發(fā)票,發(fā)票明細(xì)增值稅稅額根據(jù)增值稅稅率確定,按6%(如果你滿足6%的減免要求)計(jì)算,則應(yīng)交納增值稅額為1000元。因此,總共應(yīng)交納稅收1600元。 拓展知識(shí):勞務(wù)報(bào)酬發(fā)票,是指基于勞務(wù)報(bào)酬收入而開具的發(fā)票,如普通發(fā)票、增值稅專用發(fā)票等。它不像工資、薪金等薪酬收入的發(fā)票,勞務(wù)報(bào)酬發(fā)票不僅要收取營業(yè)稅,還需要收取增值稅,否則會(huì)扣除2.5%的貨物抵扣稅金。
請(qǐng)問老師,單位與個(gè)人簽訂勞務(wù)報(bào)酬合同簽的是稅后支付1萬元,個(gè)人去稅局代開票時(shí)應(yīng)開多少錢
答: 你好 應(yīng)該開票的時(shí)候 按11,904.76 按你們個(gè)稅繳納1904.76
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
個(gè)人勞務(wù)代開發(fā)票,20萬元,需要交多少稅?分別是什么?
答: 個(gè)稅,按照勞務(wù)報(bào)酬核算 1、勞務(wù)報(bào)酬 按次計(jì)算,800以下免稅,800-4000 扣除800后20%計(jì)算 4000以后扣除20%后再按照20%稅率, 2、每次收入在4000元以上的: 應(yīng)納稅額=每次收入額*(1-20%)*20% 3、每次收入的應(yīng)納稅所得額超過20000元的: 應(yīng)納稅額=每次收入額*(1-20)*適用稅率-速算扣除數(shù) 超過20000-50000的部分,稅率30%,速算扣除數(shù)2000 超過50000元的部分,稅率40%,速算扣除數(shù)7000 需要交增值稅3%及附加(7%+3%+2%),
老師 我們員工簽訂的是勞務(wù) 合同,然后去稅局開勞務(wù)收入的發(fā)票,比如說一個(gè)月是1萬的勞務(wù)收入,去稅務(wù)局開票的時(shí)候要交多少稅啊?
公司名下沒有車,與員工簽定租車協(xié)議的話,租金按每個(gè)月500元,合同簽一年的話,員工是否需要去稅務(wù)局代開發(fā)票,員工需要交多少稅?





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