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送心意

齊惠老師

職稱會(huì)計(jì)師

2023-03-01 19:25

首先,個(gè)體戶小規(guī)模增值稅及附加稅申報(bào)表附列資料二,附加費(fèi)增值稅額負(fù)數(shù)保存不了,是因?yàn)樵鲋刀悓?shí)際是一種稅收,稅收本身是不可能是負(fù)數(shù)的,所以在申報(bào)增值稅時(shí),附加費(fèi)增值稅額是不能保存負(fù)數(shù)的。 
要解決這個(gè)問題,可以采取的措施有: 
1、可以通過開具負(fù)數(shù)的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣本期應(yīng)納稅額,來實(shí)現(xiàn)附加費(fèi)增值稅額是負(fù)數(shù)的情況; 
2、也可以通過把附加費(fèi)增值稅額轉(zhuǎn)換成正值,比如如果個(gè)體戶出現(xiàn)了納稅減免,就可以將減免稅額轉(zhuǎn)換成正值,以抵扣本期應(yīng)納稅額; 
3、可以采取累計(jì)抵扣,即將本期附加費(fèi)增值稅額負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)換成正值,抵扣上期稅額,以此來避免本期附加費(fèi)增值稅額出現(xiàn)負(fù)數(shù)的情況。 
 
總之,以上是解決附加費(fèi)增值稅額是負(fù)數(shù)保存不了的方法,在申報(bào)增值稅時(shí),個(gè)體戶可根據(jù)自身實(shí)際情況選擇合適的方法,來規(guī)避稅收負(fù)數(shù)的問題。

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首先,個(gè)體戶小規(guī)模增值稅及附加稅申報(bào)表附列資料二,附加費(fèi)增值稅額負(fù)數(shù)保存不了,是因?yàn)樵鲋刀悓?shí)際是一種稅收,稅收本身是不可能是負(fù)數(shù)的,所以在申報(bào)增值稅時(shí),附加費(fèi)增值稅額是不能保存負(fù)數(shù)的。 要解決這個(gè)問題,可以采取的措施有: 1、可以通過開具負(fù)數(shù)的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣本期應(yīng)納稅額,來實(shí)現(xiàn)附加費(fèi)增值稅額是負(fù)數(shù)的情況; 2、也可以通過把附加費(fèi)增值稅額轉(zhuǎn)換成正值,比如如果個(gè)體戶出現(xiàn)了納稅減免,就可以將減免稅額轉(zhuǎn)換成正值,以抵扣本期應(yīng)納稅額; 3、可以采取累計(jì)抵扣,即將本期附加費(fèi)增值稅額負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)換成正值,抵扣上期稅額,以此來避免本期附加費(fèi)增值稅額出現(xiàn)負(fù)數(shù)的情況。 總之,以上是解決附加費(fèi)增值稅額是負(fù)數(shù)保存不了的方法,在申報(bào)增值稅時(shí),個(gè)體戶可根據(jù)自身實(shí)際情況選擇合適的方法,來規(guī)避稅收負(fù)數(shù)的問題。
2023-03-01 19:25:53
同學(xué)你好 只要正確就可以
2023-01-03 15:25:32
同學(xué)你好,把主表和你說的附表二截圖發(fā)我看下,
2022-01-03 11:02:19
你好,你們是差額計(jì)稅的嗎?不是的話這里不用填寫。
2022-01-06 09:53:01
你好,他就是不在附表二里面的,他填寫附表四減免明細(xì)表,還有主表23欄
2022-09-05 15:34:04
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