老師 當(dāng)月做了無票收入 次月又開具了發(fā)票 次月有 問
您好,次月你把當(dāng)月的無票收入減去上月申報的無票收入,按差額來申報 答
老師請問物業(yè)行業(yè)出新規(guī)預(yù)收的物業(yè)費也要先交增 問
2026 年起新規(guī)明確,預(yù)收物業(yè)費需在納稅義務(wù)時點全額申報增值稅,不再分期 答
領(lǐng)導(dǎo)直接給我?guī)讖埌l(fā)票說對私發(fā)票我該怎么做賬。 問
同學(xué),你好 你問領(lǐng)導(dǎo),是要報銷嗎?還是什么? 答
老師,個體戶核定增值稅3000元,怎么做分錄。核定個 問
同學(xué),你好 借:管理費用-增值稅 3000 管理費用-個人所得稅 1200 貸:銀行存款 答
個人所得稅匯算清繳,繳納的稅目是勞務(wù)報酬和特許 問
同學(xué),你好 勞務(wù)報酬和特許權(quán)使用費在匯算清繳時被要求補充退稅證明,通常是因為稅務(wù)系統(tǒng)識別到相關(guān)收入存在退稅申請,但預(yù)扣預(yù)繳環(huán)節(jié)的稅款數(shù)據(jù)與實際扣除情況不匹配,需提供佐證材料以核實退稅合理性。 答

出差報銷的飯費沒有正式發(fā)票可以計入費用嗎
答: 沒有正式發(fā)票的出差報銷費用是可以計入費用的,但前提是,這筆出差報銷的飯費必須要有一份收據(jù),作為發(fā)票的替代。根據(jù)國家規(guī)定,收據(jù)在發(fā)生糾紛時,可被用作證明該條費用存在的證明。因此,如果出差報銷飯費沒有正式發(fā)票,可以要求商家開具收據(jù),把商家名稱、消費日期、收取額度等信息都注明在收據(jù)上。之后,把收據(jù)放入出差報銷單中,作為發(fā)票的替代,就可計入費用了。
老師,員工出差,吃飯的費用沒有發(fā)票,怎么報銷
答: 沒有發(fā)票,可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,匯算清繳時要調(diào)增
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問有出差費用報銷明細表,但是后面沒有附原始單據(jù)發(fā)票,可以計入管理費用——差旅費嗎?
答: 可以的,但是不能稅前扣除。





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