我們公司員工車輛給公司用,每年租金5W,這個(gè)要交稅 問(wèn)
是的,需要交個(gè)稅和印花稅的 答
由郭老師回答我的問(wèn)題 問(wèn)
同學(xué)你好 老師不在線, 答
你好老師,去年2025年第一季度多計(jì)提1分,現(xiàn)在賬上一 問(wèn)
那么直接調(diào)整計(jì)入稅金及附加,或者管理費(fèi)用 答
找郭老師,有問(wèn)題要問(wèn) 問(wèn)
同學(xué)你好 老師不在線呢 答
你好,我2026年1月才接回人家的財(cái)務(wù)賬,要對(duì)方給什么 問(wèn)
同學(xué),你好 要順利接手企業(yè)財(cái)務(wù)賬,你需要對(duì)方提供涵蓋賬務(wù)、稅務(wù)、銀行、資產(chǎn)及未了事項(xiàng)的完整數(shù)據(jù),確保賬實(shí)相符、責(zé)任清晰。 答

麻煩問(wèn)一下,差額征稅發(fā)票的開(kāi)票金額,是原收入減去扣除額(成本)以后的差額收入嗎?也就是扣除額是原收入的成本,不是開(kāi)票金額(差額收入)的成本,對(duì)嗎?
答: 是的,差額征稅發(fā)票的開(kāi)票金額,是原收入減去扣除額(成本)以后的差額收入。扣除額是原收入的成本,而不是開(kāi)票金額(差額收入)的成本。比如一家公司的收入是10000元,成本是8000元,那么這家公司的差額收入就是2000元,也就是發(fā)票上的開(kāi)票金額。
旅游業(yè)差額開(kāi)票,收入是按發(fā)票上的扣除差額后計(jì)算出的金額確認(rèn)還是直接按收到的含稅銷售的換算成不含稅的確認(rèn)收入呢
答: 你好,收入減去成本后的余額納稅。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
開(kāi)具差額征稅的發(fā)票,收入是按差額后的收入入帳還是按票上的金額確認(rèn)收入
答: 您好,收入是按票上的金額全額確認(rèn)收入。





粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)


