用友年度結(jié)轉(zhuǎn)后會計科目不能刪

余偉彬
于2023-02-27 18:17 發(fā)布 ??439次瀏覽
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999
職稱: 注冊會計師
2023-02-27 18:24
用友軟件中年度結(jié)轉(zhuǎn)又叫“期末結(jié)轉(zhuǎn)”,它的功能是在憑證匯總完畢后,將累計的初始余額和本期的合計值結(jié)轉(zhuǎn)到下一期的初始余額中,以便進行下一期的憑證匯總。因此,用友年度結(jié)轉(zhuǎn)后會計科目不能刪,因為它是年度財務(wù)報表數(shù)據(jù)中的一部分,是會計核算必不可少的要素。
為了說明,我們以結(jié)轉(zhuǎn)公司收入為例:公司2019年末的收入會計科目后臺科目對應(yīng)的貸方金額為50萬,此時會計人員進行期末結(jié)轉(zhuǎn),將50萬的金額結(jié)轉(zhuǎn)到2020年的初始余額中,這樣就可以保證2020年的報表中結(jié)轉(zhuǎn)收入的金額顯示正確,而且可以保證在2020年的收入報表中,結(jié)轉(zhuǎn)收入的金額和報表當前收入的金額一致。這樣就可以在未來的財務(wù)報表中更有說服力。所以,用友年度結(jié)轉(zhuǎn)后會計科目不能刪,以免損害財務(wù)報表的真實性和可信度。
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用友軟件中年度結(jié)轉(zhuǎn)又叫“期末結(jié)轉(zhuǎn)”,它的功能是在憑證匯總完畢后,將累計的初始余額和本期的合計值結(jié)轉(zhuǎn)到下一期的初始余額中,以便進行下一期的憑證匯總。因此,用友年度結(jié)轉(zhuǎn)后會計科目不能刪,因為它是年度財務(wù)報表數(shù)據(jù)中的一部分,是會計核算必不可少的要素。
為了說明,我們以結(jié)轉(zhuǎn)公司收入為例:公司2019年末的收入會計科目后臺科目對應(yīng)的貸方金額為50萬,此時會計人員進行期末結(jié)轉(zhuǎn),將50萬的金額結(jié)轉(zhuǎn)到2020年的初始余額中,這樣就可以保證2020年的報表中結(jié)轉(zhuǎn)收入的金額顯示正確,而且可以保證在2020年的收入報表中,結(jié)轉(zhuǎn)收入的金額和報表當前收入的金額一致。這樣就可以在未來的財務(wù)報表中更有說服力。所以,用友年度結(jié)轉(zhuǎn)后會計科目不能刪,以免損害財務(wù)報表的真實性和可信度。
2023-02-27 18:24:18
可以使用用友系統(tǒng)的“科目結(jié)轉(zhuǎn)”功能來實現(xiàn)科目刪減。1、首先進入財務(wù)管理模塊,找到“科目結(jié)轉(zhuǎn)”菜單選項;2、在科目結(jié)轉(zhuǎn)界面中,選擇要刪減的科目; 3、按照要求輸入科目結(jié)轉(zhuǎn)賬戶,并確認科目結(jié)轉(zhuǎn);4、最后系統(tǒng)將對該科目進行結(jié)轉(zhuǎn),這樣就完成了刪減科目的操作。
拓展知識:科目結(jié)轉(zhuǎn)是指將一個會計期間的科目余額結(jié)轉(zhuǎn)至下一會計期間的指定科目上,這是一項基本的財務(wù)管理操作。科目結(jié)轉(zhuǎn)的目的是為了準確的統(tǒng)計會計期間內(nèi)的收入和支出情況,也是會計核算的重要環(huán)節(jié)。
2023-02-27 17:27:41
用友T3會計科目不能刪除。會計科目是以商業(yè)事務(wù)和納稅事務(wù)為基礎(chǔ),為企業(yè)財務(wù)會計工作提供一致的編制框架和方法,對會計科目的刪除則會導(dǎo)致企業(yè)財務(wù)會計數(shù)據(jù)的不一致,同時核算準確性也會受到影響,因此用友T3會計科目不能刪除。
拓展知識:
會計科目分為四大類,分別是資產(chǎn)類、負債類、共同類和所有者權(quán)益類。資產(chǎn)類會計科目包括流動資產(chǎn)、非流動資產(chǎn)、可供出售金融資產(chǎn)等;負債類會計科目包括流動負債、非流動負債、長期應(yīng)付賬款、預(yù)計負債等;共同類會計科目包括共同投資、共同債券、共同負債等;所有者權(quán)益類會計科目包括股本、資本公積、盈余公積、本年利潤、未分配利潤等。
2023-02-28 10:09:37
同學(xué)你好
用友什么版本的
2026-01-23 13:30:42
你好可以通過以下過程進行操作:
1、以帳套主管身份、2009年度登錄“系統(tǒng)管理”,在“年度帳”下清空年度數(shù)據(jù)。
2、登錄到2008年的帳套,反結(jié)賬、反記賬,處理相應(yīng)憑證,然后結(jié)賬。
3、以帳套主管身份、2009年度登錄“系統(tǒng)管理”,在“年度帳”下結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)。以上是其中一種辦法,還有就是如果2009年度帳沒做憑證的話,可以刪除2009年年度帳,待上一年的調(diào)整合適了,直接再年結(jié)一次就可以。如果2009年做了不少工作,那可以直接到2008年反結(jié)賬、反記賬,并處理相應(yīng)憑證,記住被調(diào)整的科目余額,再在2009年的“期初余額”中修改2009年的期初余額即可。
2020-02-19 15:52:10
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