
已交稅金的余額怎么處理
答: 你好 借:應(yīng)交稅—未交增值稅,貸:銀行存款。這樣三筆分錄時候,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅就沒有期末余額了。
已交稅金借方余額如何沖銷,沒有以前的明細(xì),只有一個期初數(shù),又看不出來是哪里錯了,這個應(yīng)該要如何調(diào)賬
答: 您好,根據(jù)您的描述,沒有明細(xì)可以沖未分配利潤科目,
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,初入公司,發(fā)現(xiàn)已交稅金科目有七萬多借方余額,貌似是一直忘了結(jié)轉(zhuǎn),所以一直在累積,請問該怎么處理,對查賬有影響嗎?
答: 什么時間你用到已交增值稅科目的







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