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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-02-27 10:07

按照13%來(lái)開(kāi)票報(bào)稅增值稅的 

Hy 追問(wèn)

2023-02-27 10:08

不需要按照當(dāng)時(shí)17%的稅率來(lái)繳納是嗎?發(fā)票是汽車公司代開(kāi)的 ,增值稅報(bào)表里面怎么填列?

meizi老師 解答

2023-02-27 10:09

現(xiàn)在沒(méi)有17%稅率;按照13%來(lái)報(bào)稅的;    按照貨物欄次13%對(duì)應(yīng)的   專票或者普票欄次去報(bào)   

Hy 追問(wèn)

2023-02-27 10:12

按照無(wú)票銷售13%的稅來(lái)可以是嗎?

meizi老師 解答

2023-02-27 10:12

你好; 可以的;在未開(kāi)具發(fā)票欄次 貨物里面去報(bào)13%   

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不需要區(qū)分的,直接一塊做到銷項(xiàng)里面就可以。
2022-12-06 13:49:37
你好不可以減固定資產(chǎn)的,固定資產(chǎn)需要考慮進(jìn)去。
2022-04-06 09:20:04
是的,增值稅稅負(fù)3%,然后有固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)抵扣,實(shí)際實(shí)繳的增值稅可以按照不含稅銷售*3% — 固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)抵扣部分來(lái)計(jì)算。例如,一個(gè)公司擁有一些公共設(shè)施,其當(dāng)期總金額為10萬(wàn)元,稅負(fù)3%,則實(shí)際應(yīng)繳納的增值稅為:10萬(wàn)*3% — 10萬(wàn)*3%*60% = 300元(其中60%為固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)抵扣部分)。因此,在此案例中,實(shí)際實(shí)繳的增值稅為:不含稅銷售*3% — 固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)抵扣部分的方式可以實(shí)現(xiàn)。
2023-03-14 15:29:11
你好,視同銷售,不需要加上增值稅
2022-04-04 17:53:24
是的,就是那樣申報(bào)的哈
2023-08-08 15:42:09
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