送心意

李老師2

職稱中級會計師,初級會計師,CMA

2023-02-25 19:56

在公司的經費管理中,出差補助及住宿超過10000需要作預算。根據公司的經費管理規定,此類出差補助和住宿費用,必須由相關部門經理或行政總經理審批,并進行預算管理。首先,經理或行政總經理審批通過以后,會進行費用預算,以便控制費用,確保出差或住宿費用在預算之內;其次,會嚴格按照預算進行執行,以確保費用不超預算;最后,會定期對費用情況進行回顧,以更好的管理經費。 
 
拓展知識:除了費用預算,公司更應重視費用控制。費用控制是指規定費用的開支情況,確保每筆費用都有明確的目的和用途,以免造成資金浪費。因此,公司應建立系統有效的費用控制機制,加強費用監督管理,控制費用的使用。

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在公司的經費管理中,出差補助及住宿超過10000需要作預算。根據公司的經費管理規定,此類出差補助和住宿費用,必須由相關部門經理或行政總經理審批,并進行預算管理。首先,經理或行政總經理審批通過以后,會進行費用預算,以便控制費用,確保出差或住宿費用在預算之內;其次,會嚴格按照預算進行執行,以確保費用不超預算;最后,會定期對費用情況進行回顧,以更好的管理經費。 拓展知識:除了費用預算,公司更應重視費用控制。費用控制是指規定費用的開支情況,確保每筆費用都有明確的目的和用途,以免造成資金浪費。因此,公司應建立系統有效的費用控制機制,加強費用監督管理,控制費用的使用。
2023-02-25 19:56:00
你好,只要是真實出度,報銷報銷住宿費和補助要根據你單位定的。
2019-05-15 10:35:37
您好!屬于差旅補助的餐費和住宿費可以沒有發票。
2022-06-30 11:00:03
補助費要看你公司文件的相關規定,不超標準即可
2020-11-02 12:00:42
單位員工差旅費的入賬和報銷一般需要遵循以下標準: 1.住宿費:必須憑酒店、旅館、招待所正式發票在規定標準范圍內按實報銷,超過規定的需報告理由,并經相關領導批準方可報銷。住宿費每人每天不超過80元,省會城市和經濟特區每人每天不超過150元,憑住宿發票進行報銷,住宿費如客戶已負擔不再報銷。 2.交通費:員工出差乘坐普通交通工具按實報銷,如遇緊急情況改換超標交通工具須事先向公司領導請示,在公司領導同意情況下方可報賬處理。 3.出差補貼:員工出差補貼標準按30元/人/天進行包干,不再報銷市內交通費和餐費。
2023-09-22 09:04:06
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