1.2月份單位放假了,保險給交,工資不開,繳納社保的分 問
那么工資只計提個人部分社保金額,單位部分社保正常計提計入社保 答
新的公司開在云南,如何幫員工辦理社保,請一步一步 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師,種茶葉的專業(yè)合作社收到政府補助,請問需要繳 問
你好,按理解,不用繳企業(yè)所得稅 答
老師好! 我想請問一下,我們民營醫(yī)院借非股東的錢 問
民營醫(yī)院借非股東的錢付利息: 醫(yī)院方:只代扣 20% 個人所得稅 出借個人:交 1% 增值稅及附加 印花稅:雙方都不用交 答
我們之前有留底進項增值稅款3萬.現(xiàn)在有進項1萬,銷 問
你好可以繼續(xù)留底的這個是 答

暫估收入和實際有差異跨年怎么處理
答: 跨年收入處理可以采用兩種方法:一種是期初期末收入平衡法,一種是實際收入分攤法。期初期末收入平衡法是指,將去年的收入按照當前的估計值,和今年的收入按照實際收入的比例來進行分配,從而使估計和實際收入的差異達到最小。 實際收入分攤法是指,將去年的收入按照估計值進行分配,而今年的收入按照實際收入的比例來進行分配,從而使估計和實際收入的差異達到最小。 比如,去年估計收入為100萬,而實際收入為120萬,那么可以采取實際收入分攤法,將去年的100萬收入按照80%的比例進行分配,而今年的120萬收入按照100%的比例進行分配,從而使估計收入和實際收入的差異達到最小。
你好 老師 我公司2Ol8年暫估了一批材料,19年3月份到票,暫估價和實際有差異,我要如何賬務處理?
答: 您好,差異金額,直接增加或者減少今年的材料成本,或者生產(chǎn)成本,或者主營業(yè)務成本,都可以的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人暫估金額和實際金額不一致,已經(jīng)按照暫估價格出庫結(jié)轉(zhuǎn),原材料品種多,數(shù)量大,怎么結(jié)轉(zhuǎn)差異,和賬務處理
答: 沒有跨年,關(guān)鍵是現(xiàn)在成本差異沒辦法確定,因為東西太多了,怎么去確認這個成本差異呢,比如進貨3萬實際是2萬,數(shù)量一致只是單價變了,幾百種產(chǎn)品不知道那些單價變了,而且平時都在出入庫,怎么去計算這個產(chǎn)品成本差異呢





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