
將利潤分配明細(xì)科目結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤,為什么是結(jié)轉(zhuǎn)到借方,不是借減貸加嗎,要將其他明細(xì)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤,不應(yīng)該未分配利潤在貸方嗎
答: 借方 就拿盈余公積來說的話,你計提的借利潤分配盈余公積呀,那你想轉(zhuǎn)銷這個沒有余額,不就是把它放到貸方,然后未分配利潤在借方,減少了你的未分配利潤
我們建賬的時候把未分配利潤掛到其他應(yīng)付款科目了,現(xiàn)在要把它放到未分配利潤科目,是這樣做分錄嗎?借:其他應(yīng)付款,貸:未分配利潤
答: 你好,是需要把之前掛賬沖銷的意思嗎
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師你好,財務(wù)報表除了”其他應(yīng)付款“余額為10580,”利潤分配-未分配利潤“余額為-10580,其他科目余額均為0,現(xiàn)在公司準(zhǔn)備注銷,如何才能在注銷前把”其他應(yīng)付款“科目余額調(diào)整為0?謝謝
答: 您好 借 其他應(yīng)付款10580 貸 營業(yè)外收入 10580 借 營業(yè)外收入10580 貸 本年利潤10580 借 本年利潤10580 貸 利潤分配-未分配利潤10580









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恍若初見 追問
2023-02-21 17:22
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2023-02-21 17:46
bamboo老師 解答
2023-02-21 18:11
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2023-02-21 18:37