企業(yè)將收到國家指定為資本性投入具有專項(xiàng)用途的款項(xiàng)用于工程項(xiàng)目,待項(xiàng)目完工,款項(xiàng)對(duì)應(yīng)形成固定資產(chǎn)的部分,在核銷專項(xiàng)應(yīng)付款時(shí)應(yīng)貸記的會(huì)計(jì)科目為 分錄咋做?

悅耳的黑貓
于2023-02-20 23:53 發(fā)布 ??1025次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
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借專項(xiàng)應(yīng)付款
貸營業(yè)外收入
2023-02-20 23:58:34
。借固定資產(chǎn)。貸應(yīng)付賬款。
2022-04-16 08:35:34
計(jì)提折舊: 借 管理費(fèi)用 貸 累計(jì)折舊
2023-10-18 13:35:20
您好,您形成的這個(gè)資產(chǎn)是用來干什么的呀。
2022-05-06 14:24:56
你好;? ? ? 比如
1、實(shí)際收到專項(xiàng)撥款的時(shí)候
借:銀行存款
貸:專項(xiàng)應(yīng)付款-xx項(xiàng)目
2、撥款使用的時(shí)候
借:在建工程
貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款/應(yīng)付賬款
3、項(xiàng)目完成后,形成資產(chǎn)部分
借:固定資產(chǎn)/無形資產(chǎn)
貸:在建工程-xx項(xiàng)目
在建工程這個(gè)科目怎么用?
同時(shí)
借:專項(xiàng)應(yīng)付款-xx項(xiàng)目
貸:資本公積-撥款轉(zhuǎn)入
4、對(duì)于未形成資產(chǎn)需核銷的部分
借:專項(xiàng)應(yīng)付款-xx項(xiàng)目
貸:管理費(fèi)用
5、撥款項(xiàng)目完成后,如果有撥款結(jié)余需要上交的
借:專項(xiàng)應(yīng)付款-xx項(xiàng)目
貸:銀行存款
2022-08-10 18:15:37
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