1.2月份單位放假了,保險(xiǎn)給交,工資不開,繳納社保的分 問
那么工資只計(jì)提個(gè)人部分社保金額,單位部分社保正常計(jì)提計(jì)入社保 答
新的公司開在云南,如何幫員工辦理社保,請(qǐng)一步一步 問
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
老師,種茶葉的專業(yè)合作社收到政府補(bǔ)助,請(qǐng)問需要繳 問
你好,按理解,不用繳企業(yè)所得稅 答
老師好! 我想請(qǐng)問一下,我們民營醫(yī)院借非股東的錢 問
民營醫(yī)院借非股東的錢付利息: 醫(yī)院方:只代扣 20% 個(gè)人所得稅 出借個(gè)人:交 1% 增值稅及附加 印花稅:雙方都不用交 答
我們之前有留底進(jìn)項(xiàng)增值稅款3萬.現(xiàn)在有進(jìn)項(xiàng)1萬,銷 問
你好可以繼續(xù)留底的這個(gè)是 答

研發(fā)費(fèi)用無票可以稅前加計(jì)扣除嗎
答: 是的,根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第三十二條的規(guī)定,可以對(duì)研發(fā)費(fèi)用進(jìn)行稅前加計(jì)扣除,然而,為了規(guī)范納稅人對(duì)研發(fā)費(fèi)用的稅前加計(jì)銷項(xiàng),財(cái)政部、稅務(wù)總局等有關(guān)部門結(jié)合實(shí)際,將研發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除費(fèi)用額度設(shè)定為30%,并規(guī)定了有關(guān)研發(fā)支出等要求,因此需要納稅人認(rèn)真履行法定義務(wù),按照相關(guān)規(guī)定和稅收優(yōu)惠政策辦理稅前加計(jì)扣除。
研發(fā)費(fèi)用中的招待費(fèi)可以稅前扣除嗎?可以按75%做加計(jì)扣除嗎?
答: 學(xué)員您好,招待費(fèi)不可以加計(jì)扣除的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
無形資產(chǎn)研究開發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的意思是,比如說,某項(xiàng)無形資產(chǎn)的研究開發(fā)費(fèi)用是100萬,那么可以稅前扣除的費(fèi)用就是175萬?
答: 不對(duì),175萬的折舊額是可以稅前扣除的,但是100萬的研究開發(fā)費(fèi)用不能稅前扣除。研發(fā)費(fèi)用只有在資產(chǎn)折舊的比例上進(jìn)行加計(jì)扣除,比如你的費(fèi)用是100萬,用2年折舊的比例,175萬的折舊費(fèi)用可以在報(bào)稅前進(jìn)行扣除。





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