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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2023-02-18 11:20

同學(xué),你好
借:應(yīng)收賬款
貸:其他業(yè)務(wù)收入

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 內(nèi)賬需要記清楚科目的 按照實際業(yè)務(wù)來的 和外賬科目一樣可以
2023-02-15 16:14:28
內(nèi)賬的話按照實際的來設(shè)置就可以
2022-11-16 14:05:21
同學(xué),你好 借:應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入
2023-02-18 11:20:38
您好,貸方用其他應(yīng)付款。
2023-11-14 13:20:09
1.對于被掛靠公司收到回款并扣除管理費的情況: 首先,當(dāng)被掛靠公司收到回款時,你們單位應(yīng)記錄為應(yīng)收賬款的增加。 接著,當(dāng)被掛靠公司扣除管理費后,你們單位應(yīng)記錄管理費的支出,并相應(yīng)減少應(yīng)收賬款。 分錄示例:借:應(yīng)收賬款(回款金額);貸:主營業(yè)務(wù)收入(回款金額-管理費),貸:管理費用(管理費金額)。 1.對于被掛靠公司替你們支付材料費的情況: 你們單位應(yīng)記錄材料費的增加,并同時記錄應(yīng)付賬款給被掛靠公司。 當(dāng)被掛靠公司實際支付材料費時,你們單位應(yīng)沖減應(yīng)付賬款。 分錄示例:借:原材料/庫存商品(材料費金額);貸:應(yīng)付賬款-被掛靠公司(材料費金額)。當(dāng)被掛靠公司支付后,借:應(yīng)付賬款-被掛靠公司(材料費金額);貸:銀行存款/現(xiàn)金(材料費金額)。
2024-03-25 09:41:01
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