
老師您好,對方開給我們的發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了,后來對方跨月紅沖,重新開的發(fā)票金額小于之前的,我應(yīng)該怎么入賬?我直接做負(fù)數(shù)賬的話,賬面的進(jìn)項稅額和系統(tǒng)的對不上了
答: 紅沖分錄的不是原樣進(jìn)項沖,而是類似這樣 借:原材料 負(fù)數(shù)????? 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) ????? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項下月 正數(shù)
沒有認(rèn)證的票,進(jìn)項稅額怎么入賬
答: 您好 計入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額科目
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問發(fā)票入賬標(biāo)識是對每張發(fā)票進(jìn)行標(biāo)識嗎?這個步驟一定要做嗎?還有對于進(jìn)項稅額是抵扣當(dāng)月填寫入賬標(biāo)識還是拿到發(fā)票我們會計做賬的當(dāng)月進(jìn)行入賬標(biāo)識?
答: 對的,是的,你可以做也可以不用做啊,為了避免重復(fù),你可以做 和你抵扣增值稅沒有關(guān)系的







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