下增值稅納稅申報(bào)表中的本年累計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額含上年的嗎?還有本月數(shù)的期末留抵稅額和本年累計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額有什么區(qū)別?

加油
于2017-09-15 13:57 發(fā)布 ??4797次瀏覽
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李愛(ài)文老師
職稱: 會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件
2017-09-15 14:46
增值稅申報(bào)表中的本年累計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅不含上年的數(shù)據(jù)。本月的期末留抵只是按本月數(shù)據(jù)計(jì)算的留抵增值稅。
本年累計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅,就是本年的進(jìn)項(xiàng)稅驗(yàn)票的金額(稅務(wù)認(rèn)可的可抵扣本年進(jìn)項(xiàng)數(shù)合計(jì))
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不對(duì),月末進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅時(shí)要結(jié)轉(zhuǎn),填增值稅納稅申報(bào)表后,留抵額是要按照規(guī)定手動(dòng)填入增值稅納稅申報(bào)表內(nèi)容。
2023-03-27 10:18:59
同學(xué)你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),是按銷項(xiàng)的金額,比如銷項(xiàng)100,進(jìn)項(xiàng)120
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)100
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)100
沒(méi)有抵完的20留在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)中,在下期的銷項(xiàng)稅額的中抵扣;
2022-01-03 17:02:26
是增值稅納稅申報(bào)表中的,期末留抵退稅額
2022-04-11 17:16:19
增值稅申報(bào)表中的本年累計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅不含上年的數(shù)據(jù)。本月的期末留抵只是按本月數(shù)據(jù)計(jì)算的留抵增值稅。
本年累計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅,就是本年的進(jìn)項(xiàng)稅驗(yàn)票的金額(稅務(wù)認(rèn)可的可抵扣本年進(jìn)項(xiàng)數(shù)合計(jì))
2017-09-15 14:46:01
是你先報(bào)的出口退稅沒(méi)法在更正申報(bào)了
2024-02-22 11:09:43
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2017-09-15 15:04
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2017-09-15 15:05