我之前的會(huì)計(jì)他那個(gè)報(bào)出口退稅,然后全被全部被駁回來了,那我能不能就是把這些數(shù)據(jù)一鍵導(dǎo)入進(jìn)去呢?還是每張申報(bào)表再重新一張一張去填呢,就是這個(gè)問題,那這個(gè)問題帶出來,后面還有好多問題。 一般的外那個(gè)商貿(mào)企業(yè)的那個(gè)出口退稅,他們是怎么操作,批量操作是怎么操作的?是每一張報(bào)關(guān)單都分布填寫嗎?還是有一鍵導(dǎo)入功能的一鍵導(dǎo)入功能的話,前期準(zhǔn)備的資料都是怎么準(zhǔn)備的?

英勇的面包
于2023-02-06 11:15 發(fā)布 ??1197次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2023-02-06 11:18
駁回沒有提示是哪個(gè)不對嗎
相關(guān)問題討論
駁回沒有提示是哪個(gè)不對嗎
2023-02-06 11:18:47
你好,是的是這樣的,對的是的。
2023-10-20 16:34:10
同學(xué)你好
只要是你出口的商品對應(yīng)的就可以退稅
2022-06-27 17:03:24
1.購入貨物及接受應(yīng)稅勞務(wù)時(shí),按增值稅扣稅憑證注明的增值稅額。
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)/原材料/管理費(fèi)用/制造費(fèi)用等
貸:銀行存款/應(yīng)付賬款等。
2.出口貨物
借:銀行存款/應(yīng)收賬款等
貸:主營業(yè)務(wù)收入
結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品。
3.計(jì)算當(dāng)期不得免征和抵扣稅額.當(dāng)期免抵退稅額、當(dāng)期應(yīng)退稅額、當(dāng)期免抵稅額。賬務(wù)處理如下:
借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)(當(dāng)期應(yīng)退稅額)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)(當(dāng)期免抵稅額)
主營業(yè)務(wù)成本(當(dāng)期不得免征和抵扣稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)(當(dāng)期免抵退稅額)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)(當(dāng)期不得免征和抵扣稅額)。
4.收到出口退稅款
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)。
2024-06-11 14:45:40
你好,這個(gè)分錄做出來的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)該沒有余額才對
2022-03-02 13:55:42
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