
你好,我們公司要辦理稅務(wù)注銷,但是財(cái)務(wù)報(bào)表其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款還有期末余額怎么調(diào)整
答: 您好,注銷一般要將資產(chǎn)負(fù)債清理為0只余實(shí)收資本,往來(lái)沒(méi)法清理的記入營(yíng)業(yè)外收支,有利潤(rùn)未分配的交納20%分紅稅后分給股東
申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表中其他應(yīng)付款-880,是調(diào)整到其他應(yīng)收款880嗎
答: 您好。調(diào)整到其他應(yīng)收款880。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)報(bào)表里其他應(yīng)付款出現(xiàn)負(fù)數(shù),是不是要調(diào)整到其他應(yīng)收款中?是必須要調(diào)整么?
答: 不需要,你們負(fù)數(shù)提交不了么?









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婷 追問(wèn)
2023-02-01 14:59
易 老師 解答
2023-02-01 15:01