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送心意

立峰老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師

2023-01-20 21:10

我們是買家還是賣家

立峰老師 解答

2023-01-20 21:10

計入進項稅能取得發(fā)票嗎

立峰老師 解答

2023-01-20 21:11

取得的什么發(fā)票,同學(xué)

追問

2023-01-20 21:14

進價采購商品,那當(dāng)然我們是買家,請看題目,分錄有寫明進項,肯定有發(fā)票,請問以上分錄的銀行存款229.03元為何對不上230元呢?

追問

2023-01-20 21:18

我們公司是一般納稅人、經(jīng)貿(mào)公司,將采購進來的商品在淘寶上銷售

立峰老師 解答

2023-01-20 21:19

同學(xué)你好,商品除以1.13,后邊的進項按9%計算,這樣不匹配,所以得不到230

立峰老師 解答

2023-01-20 21:20

同學(xué)以發(fā)票入賬。對方如果給咱們開發(fā)票,那是混合銷售,運輸費稅率按13%

追問

2023-01-20 21:22

那要如何計算?請按我以上會計分錄列明分錄及式子,這樣我才明白,謝謝了,

追問

2023-01-20 21:24

以上附件截圖,是會計學(xué)堂一位老師說的

立峰老師 解答

2023-01-20 21:25

1、首先按發(fā)票
2、借:庫存商品 230/1.13=203.54
應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項)200/1.13*13%=23.01
應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項)30/1.13*0.13%=3.45
貸:銀行存款 203.54+23.01+2.48=230

立峰老師 解答

2023-01-20 21:25

1、首先按發(fā)票
2、借:庫存商品 230/1.13=203.54
應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項)200/1.13*13%=23.01
應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項)30/1.13*0.13%=3.45
貸:銀行存款 203.54+23.01+3.45=230

追問

2023-01-20 22:10

運費30,為何不是按9%計算進項稅?

追問

2023-01-20 22:11

會計學(xué)堂的一位老師也是說運費30是按9%計算進項稅的呀,為何您的計稅方式又不同呢?

立峰老師 解答

2023-01-20 22:13

同學(xué),
1、因為是混合銷售,如果是這一家給我們包運輸,他就是混合銷售。
2、同學(xué),你要跟客戶溝通按發(fā)票做賬,不要計算了。發(fā)票上什么都有。

追問

2023-01-20 22:28

那么,該商品在銷售時的分錄對嗎?
我們公司的淘寶店上顯示的價格是300元(含稅),因為商品也是不包郵的,當(dāng)客戶點擊購買時,顯示是價格為300(含稅)+運費30(含稅)=330元。
2、銷售商品并收到運費:
借:銀行存款 292.04+37.96=330
貸:主營業(yè)務(wù)收入--XX產(chǎn)品  330/1.13=292.04
       應(yīng)交稅--應(yīng)交增值稅(銷項) 330/1.13*13%=37.96

立峰老師 解答

2023-01-20 23:11

同學(xué)你好,這樣是正確的。

追問

2023-01-21 09:13

借:銀行存款 265.49+26.55+37.96=330    
貸:主營業(yè)務(wù)收入--XX產(chǎn)品 300/1.13=265.49  
       其他業(yè)務(wù)收--運費  30/1.13=26.59
      應(yīng)交稅--應(yīng)交增值稅(銷項) 330/1.13*13%=37.96

但是會計學(xué)堂另外一個老師又說運費要計入其他業(yè)務(wù)收入,請問:
1、到底是哪個老師說的正常呢?如果運費計入其他業(yè)務(wù)收入,是按9%計稅,還是按13%計稅?
2、如果運費計入其他業(yè)務(wù)收入,在開具發(fā)票給客戶時,是開一張發(fā)票(商品收入+運費收入),還是開2張發(fā)票(商品收入一張,運費收入一張)呢?
請老師逐一明細(xì)解釋以上疑問,這樣我才能明白喲,非常感謝!

立峰老師 解答

2023-01-21 10:24

借:銀行存款 265.49+26.55+37.96=330
貸:主營業(yè)務(wù)收入--XX產(chǎn)品 300/1.13=265.49
其他業(yè)務(wù)收--運費 30/1.13=26.59
應(yīng)交稅--應(yīng)交增值稅(銷項) 330/1.13*13%=37.96

但是會計學(xué)堂另外一個老師又說運費要計入其他業(yè)務(wù)收入,請問:
1、到底是哪個老師說的正常呢?如果運費計入其他業(yè)務(wù)收入,是按9%計稅,還是按13%計稅?
答:同學(xué)你好,在稅金上按13%去做,這是混合銷售。
2、如果運費計入其他業(yè)務(wù)收入,在開具發(fā)票給客戶時,是開一張發(fā)票(商品收入+運費收入),還是開2張發(fā)票(商品收入一張,運費收入一張)呢?
答:開兩張不符合混合銷售的說法。

追問

2023-01-21 11:09

那么,到底運費要不要單獨計入其他業(yè)務(wù)收入呢?

立峰老師 解答

2023-01-21 11:21

如果是自己公司的提供的,需要,但是稅法是13%

追問

2023-01-21 11:26

如果這個運費是自己公司提供的,就計入其他業(yè)務(wù)收入按13%計稅,如果這個運費是委托其他快遞公司提供的,就和商品收入一起計入主營業(yè)務(wù)收入,也是按13%計稅。對嗎?

立峰老師 解答

2023-01-21 12:38

是的,同學(xué),是這樣的。因為對于我們稅率就是13%

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相關(guān)問題討論
您好對的,是這個意思的
2023-04-19 10:50:10
您好,是采購運費還是銷售運費?
2022-03-05 14:35:46
你好,你是一般納稅人,選擇第一個。
2022-03-11 14:42:22
您好,您是小規(guī)模納稅人?
2022-04-07 09:19:51
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 實際繳納時 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款? 這個是對的哈?
2022-07-06 10:07:53
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