老師,是這樣,我們是商貿(mào)公司上個月開了一張票是砂 問
不用做暫估。 直接在本月紅沖上月錯誤成本,再按正確單價重新結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了。 答
老師,你好, 我司購買的房產(chǎn),但是還沒有拿到房產(chǎn)證,只 問
同學你好 發(fā)票開正式發(fā)票了嗎 答
老師,公司承包高校食堂,0租貨場地,現(xiàn)吃飯大廳的玻璃 問
您好,這個計入管理費用-其他里面 答
老師你好,問下個體工商戶小規(guī)模納稅人國家信用信 問
你好這個跟稅務局表一致就可以啦 答
我想問下,我一般下月錄入上月的賬,我錄入當月的第 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答

小規(guī)模公司小企業(yè)準則有以前年度損益調(diào)整科目借:主營業(yè)務成本貸:以前年度損益調(diào)整借:主營業(yè)務成本貸:其他應付款-未付工程款
答: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應付款-未付工程款
調(diào)整分錄1、2013年:借:以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務成本 18,479,947.58 貸:以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務收入 26,079,949.03 以前年度損益調(diào)整-調(diào)賬毛利 7,600,001.45老師好,這是我做的一個以前年度損益調(diào)整的分錄的第一步,對嗎?
答: 你好,這個是之前的收入少做了嗎?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
跨年度,以前會計暫估成本二千萬,借工程施工-合同成本-XX費用。貸應付賬款-暫估,今年我接手了,把這筆紅直接沖掉,出季報的時候,發(fā)現(xiàn)多暫估的這一部分成本轉(zhuǎn)到的主營業(yè)務成本已結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,一季度報表沒有收入,沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,試算不平衡,需不需要做:借:以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務成本-多暫估部分,貸:主營業(yè)務成本-多暫估部分,借:利潤分配-未分配利潤-多暫估部分,貸:以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務成本-多暫估部分?
答: 同學你好 這個需要做的








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芣説芣想芣惦汜 追問
2023-01-19 15:31
王超老師 解答
2023-01-19 15:50
芣説芣想芣惦汜 追問
2023-01-19 15:51
王超老師 解答
2023-01-19 15:52