老師,是這樣,我們是商貿(mào)公司上個月開了一張票是砂 問
不用做暫估。 直接在本月紅沖上月錯誤成本,再按正確單價重新結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了。 答
老師,你好, 我司購買的房產(chǎn),但是還沒有拿到房產(chǎn)證,只 問
同學你好 發(fā)票開正式發(fā)票了嗎 答
老師,公司承包高校食堂,0租貨場地,現(xiàn)吃飯大廳的玻璃 問
您好,這個計入管理費用-其他里面 答
老師你好,問下個體工商戶小規(guī)模納稅人國家信用信 問
你好這個跟稅務局表一致就可以啦 答
我想問下,我一般下月錄入上月的賬,我錄入當月的第 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答

老師你好,去年歸還一筆貸款部分本金做成了利息,借:財務費用_利息支出5萬,貸:銀行存款5萬,今年改成借:短期借款5萬,貸:財務費用-5萬,這樣改對嗎?如果不對正確分錄該怎么寫?要不要改去年的報表?
答: 你好,正在解答中請稍等
收到銀行的季度利息 分錄是 借:銀行存款 貸:財務費用 還是 借:銀行存款 借 :負數(shù)財務費用
答: 同學您好,借:銀行存款 借 :負數(shù)財務費用
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,我想問一下現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有筆賬做錯了,要怎么調(diào)整呢?錯誤的是:借:短期借款15萬 貸:銀行存款15萬 正確的應該是 借:短期借款10萬 財務費用-利息 5萬 貸:銀行存款 15萬
答: 你好, 借;以前年度損益調(diào)整 5 貸:短期借款 5








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薇老師 解答
2023-01-19 00:42