老師,客戶給我公司打了1000元的備件款,然后現(xiàn)在只 問
同學(xué),你好 備注:退回多付備件款 可以的 答
老師,去年購進一臺機器設(shè)備未使用,未計折舊。今天3 問
同學(xué),你好 借:固定資產(chǎn)-新 貸:固定資產(chǎn)-舊 答
董老師還在嗎?還想再問一下? 問
朋友您好,感謝 您的信任 答
如果公司給員工承擔(dān)交個人所得稅應(yīng)計入哪個科目? 問
您好,這個計入營業(yè)外支出里面 答
老師 有限責(zé)任公司(自然人獨資)小規(guī)模公司有固定資 問
同學(xué),你好 會涉及增值稅、附加稅、所得稅、印花稅 答

人力公司 開了差額票需要怎么做會計分錄
答: 你好;? ?開票之后做收入 ; 按照差額來報增值稅? (小規(guī)模的話 差額季度不超過30萬免增值稅和附加稅的 )
請問人力資源,代發(fā)公司開票的差額征稅的會計分錄是這么做?
答: (1)全額確認收入與銷項稅額 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(銷項稅額) (2)確認可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減” 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減) 貸:銀行存款 (3)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費———未交增值稅
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師你好,人力資源公司差額開票22883,扣除額22883。請問這個會計分錄是怎樣的。
答: 借銀行存款22883, 貸主營業(yè)務(wù)收入22883÷1.05, 應(yīng)交稅費簡易計稅22883÷1.05×5%, 借主營業(yè)務(wù)成本22883/1.05 應(yīng)交稅費,簡易計稅22883÷1.05×5% 貸應(yīng)付職工薪酬





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