
請問當(dāng)期收到以前年度出口的應(yīng)收賬款,收到時(shí)借銀行存款外幣(匯率用當(dāng)時(shí)收到的那個(gè)月第1個(gè)日的牌價(jià)),貸應(yīng)收賬款是用當(dāng)時(shí)出口時(shí)的匯率還是用現(xiàn)在收到款式的匯率啊
答: 您好 用現(xiàn)在收到款時(shí)的匯率
老師您好,以前年度的一筆分錄借: 銀行存款,貸:應(yīng)收賬款,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)應(yīng)收賬款的明細(xì)公司名稱掛錯(cuò)了,跨年度的話需要怎么調(diào)整呢
答: 你好,這樣做調(diào)整分錄 借;應(yīng)收賬款——之前掛錯(cuò)的明細(xì),貸;應(yīng)收賬款——應(yīng)當(dāng)計(jì)入的正確明細(xì)公司名稱
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師好,以前年度憑證錯(cuò)了,現(xiàn)在紅沖之后,將正確分錄做完之后發(fā)現(xiàn)銀行存款賬上余額與實(shí)際余額相差分錄上的金額,之前的憑證是,借庫存現(xiàn)金10萬,貸應(yīng)收賬款10萬,借銀行存款10萬,貸庫存現(xiàn)金現(xiàn)金10萬,應(yīng)收賬款余額0,本月對賬發(fā)現(xiàn)應(yīng)收賬款余額應(yīng)該是10萬,對方將10萬轉(zhuǎn)入公司銀行存款賬戶,遂將之前的憑證紅沖,做正確的分錄,借銀行存款,貸應(yīng)收賬款,做完之后銀行存款余額又對不上了
答: 您好,那你現(xiàn)在,等于說銀行存款多了吧







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