18年漏報(bào)了一筆無(wú)票收入49000,然后22年做留底退稅的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額多轉(zhuǎn)出了42000,后期按正確的在相應(yīng)的征期內(nèi)都改了增值稅報(bào)表,兩個(gè)抵減之后差7千多,然后7千繳回國(guó)庫(kù)了,我咋做賬這七千??
美多
于2023-01-10 14:28 發(fā)布 ??308次瀏覽
- 送心意
小小霞老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2023-01-10 14:37
你好,你這個(gè)要把對(duì)應(yīng)發(fā)生的兩筆分錄通過以前年度損益調(diào)整做進(jìn)去,然后看應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)賬
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不能退稅的,下年繼續(xù)抵扣
2023-02-01 15:57:54
一般是填在18欄 你們這個(gè)情況哈
2024-01-02 11:15:31
你好 收入做在22年了吧 以前年度損益科目 這樣你的應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)就會(huì)增加 繳納時(shí) 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款
2023-01-10 13:56:52
同學(xué)你好
你結(jié)轉(zhuǎn)增值稅就可以了
2023-01-11 11:15:24
? ?你好;? ?借銀行存款或者庫(kù)存現(xiàn)金 貸? 利潤(rùn)分配 -未分配利潤(rùn) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅- 銷項(xiàng)稅;? ? ? ? 借銷項(xiàng)稅貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅; 借? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅;貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ;? ?差額 :借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7000貸銀行存款 7000? ?
2023-01-10 15:30:48
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美多 追問
2023-01-10 14:42
小小霞老師 解答
2023-01-10 15:17