老師 當(dāng)月做了無票收入 次月又開具了發(fā)票 次月有 問
您好,次月你把當(dāng)月的無票收入減去上月申報(bào)的無票收入,按差額來申報(bào) 答
老師請問物業(yè)行業(yè)出新規(guī)預(yù)收的物業(yè)費(fèi)也要先交增 問
2026 年起新規(guī)明確,預(yù)收物業(yè)費(fèi)需在納稅義務(wù)時(shí)點(diǎn)全額申報(bào)增值稅,不再分期 答
領(lǐng)導(dǎo)直接給我?guī)讖埌l(fā)票說對私發(fā)票我該怎么做賬。 問
同學(xué),你好 你問領(lǐng)導(dǎo),是要報(bào)銷嗎?還是什么? 答
老師,個(gè)體戶核定增值稅3000元,怎么做分錄。核定個(gè) 問
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-增值稅 3000 管理費(fèi)用-個(gè)人所得稅 1200 貸:銀行存款 答
個(gè)人所得稅匯算清繳,繳納的稅目是勞務(wù)報(bào)酬和特許 問
同學(xué),你好 勞務(wù)報(bào)酬和特許權(quán)使用費(fèi)在匯算清繳時(shí)被要求補(bǔ)充退稅證明,通常是因?yàn)槎悇?wù)系統(tǒng)識別到相關(guān)收入存在退稅申請,但預(yù)扣預(yù)繳環(huán)節(jié)的稅款數(shù)據(jù)與實(shí)際扣除情況不匹配,需提供佐證材料以核實(shí)退稅合理性。 答

不動(dòng)產(chǎn)在建工程領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料時(shí),其增值稅稅額的40%應(yīng)借記
答: 同學(xué)你好 計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
在建工程,領(lǐng)用自產(chǎn)的原材料,和外購的原材料用于在建工程,增值稅都分別怎么處理?
答: 你好,無論是領(lǐng)用自產(chǎn)材料還是外購材料用于在建工程,都是按照如下處理 借:在建工程 貸:原材料 自產(chǎn)的肯定是沒有增值稅了,外購的,買來時(shí)候增值稅作為進(jìn)項(xiàng)稅額,但是領(lǐng)用的時(shí)候這部分進(jìn)項(xiàng)稅額不能計(jì)入進(jìn)去,因?yàn)樵鲋刀愂莾r(jià)外稅,這部分進(jìn)項(xiàng)稅額作為后期銷項(xiàng)稅額的抵減。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
領(lǐng)用原材料投入到在建工程中,其中原材料的增值稅的銷項(xiàng)稅額為什么不用轉(zhuǎn)出?
答: 因?yàn)檫@部分投入在進(jìn)行的在建工程中,原材料的增值稅只是開票的形式,并不需要實(shí)際的轉(zhuǎn)出。但是,如果你在使用原材料投入后,最終完成一定的產(chǎn)品,那么這部分就會轉(zhuǎn)入為收入,你就需要記錄它的應(yīng)稅銷售額,以便申報(bào)相應(yīng)的稅款了。








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