老師,因為我第四季度沒有開銷項票,但是我有收到一些進項專票, 進項稅額我給登記: 借:應交稅費--應交增值稅--待認證進項稅 然后資產(chǎn)負債表上面應交稅費是顯示負數(shù)這個是對的吧?

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于2023-01-09 11:04 發(fā)布 ??501次瀏覽
- 送心意
家權老師
職稱: 稅務師
2023-01-09 11:06
是的,就是那樣子的
相關問題討論
你好,學員,這個反了
2022-04-04 09:39:02
你好,你看下其他的明細余額還有哪些?
2024-04-15 08:58:51
資產(chǎn)負債表上應交增值稅為負數(shù)可能有以下原因:
一、進項稅與銷項稅的關系
首先,你的進項稅為 44020,銷項稅為 43030.44,正常情況下進項稅大于銷項稅,說明有留抵稅額。
但由于進項發(fā)票未到而先繳納了 8201.7 的增值稅,這部分繳納的增值稅在未取得進項發(fā)票進行抵扣前,會使應交稅費科目暫時出現(xiàn)借方余額。
二、資產(chǎn)負債表列報規(guī)則
資產(chǎn)負債表中,應交稅費為負債類科目,一般情況下,貸方余額表示應繳納的稅費,借方余額表示多交的稅費或尚未抵扣的進項稅額等。
在你的情況下,由于進項稅大于銷項稅的預期以及已繳納的增值稅,導致在資產(chǎn)負債表上應交增值稅體現(xiàn)為負數(shù),這實際上反映了多交的稅費或者待抵扣的進項稅額情況
2024-10-15 13:08:34
損益類的科目,你月末需要結轉到本年利潤,本年利潤影響你的未分配利潤,也就是你的主營業(yè)務收入,月末沒有余額的,借主營業(yè)務收入貸本年利潤
2022-06-23 12:51:56
是的,就是那樣子的
2023-01-09 11:06:13
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2023-01-09 11:08
家權老師 解答
2023-01-09 11:18