老師,我想請問一下,我們工程是去年做的,今年2月份才 問
您好,是的,這個去年就要確認(rèn)收入的 答
為什么現(xiàn)在聽課不能倍速聽課了? 問
同學(xué),你好 這個需要聯(lián)系在線客服,后臺看一下課程。 答疑老師這邊沒有課程權(quán)限的 答
老師 利潤表里面的凈利潤要填在資產(chǎn)負(fù)債表的哪一 問
你好,填寫在資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤 答
老師。我們出口了兩筆 只確認(rèn)了收入。生產(chǎn)企業(yè)。 問
你好,可以再后邊退稅的這個,退稅時再記賬就可以啦 答
客戶來公司審廠,在我們公司這邊吃東西消費(fèi)的,我們 問
你好 可以的 可以報銷的 答

某百貨商場2019年5月份以不含稅價批發(fā)銷售商品,取得銷售收入1,465,000元,向消費(fèi)者個人銷售商品取得收入7,754,760元。另將部分商品分配給股東,按不含稅價計共50,780元。當(dāng)月外購商品的進(jìn)項稅金為827,360元(增值稅專用發(fā)票注明),另購進(jìn)接送職工上下班大巴一部,價格20萬元,增值稅稅額為2.6萬元,已取得增值稅專用發(fā)票。計算5月份該商場(1)銷項稅額為(),(2)進(jìn)項稅額為(),(3)應(yīng)納的增值稅額為().小數(shù)點(diǎn)保留兩位。
答: 您好 解答如下 (1)銷項稅額=1465000*13%%2B7754760/1.13*13%%2B50780*13%=1089192 (2)進(jìn)項稅額為=827360 (3)應(yīng)納的增值稅額為=1089192-827360=281832
增值稅一般納稅人公司,銷售收入為普票,銷項稅也是用進(jìn)項專用發(fā)票抵扣后差額交稅嗎?
答: 你好,對的是的,是這么做的。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
西安宇宸制造有限公司想在今年的國慶節(jié)期同時想讓李鑫從增值稅稅收角度進(jìn)行籌劃。公司銷售利潤率為20%,現(xiàn)銷售1130元洗發(fā)水,其購入時進(jìn)項稅額為70元,收到增值稅專用發(fā)票,國慶期間為了促銷欲采用幾種方案方案一商品九折銷售(將折扣額和銷售額開在同一張發(fā)票上)方案二采取以舊換新的方式銷售,舊貨的價格定為50元,即顧客購買新貨時可以少交50元;方案三顧客購買物品滿500元時贈送價值565元/件的小商品1件,滿1000元時贈送價值565元/件的小商品2件,以此類推。該小商品購入時進(jìn)項稅額為4元,收到增值稅專用發(fā)票。(將銷售的商品和贈送的物品按明細(xì)開在同一張發(fā)票上,并將總的銷售金額按各項商品的公允價值的比例來分?jǐn)偞_認(rèn)各項的銷售收入)注不考慮其他稅費(fèi),以上價格均為含稅價。哪個方案更能滿足節(jié)稅的要求?
答: ?你好,計算多,算好后發(fā)給你









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