送心意

樸老師

職稱會計師

2023-01-05 15:25

同學你好
這個計入待處理財產損溢

水暖陽光 追問

2023-01-05 15:34

老師:這個借:待處理財產損溢,貸:庫存商品,然后借:管理費用-其他,貸:待處理財產損溢這樣做平可以嗎?

樸老師 解答

2023-01-05 15:41

同學你好
對的
是這樣

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相關問題討論
同學你好 這個計入待處理財產損溢
2023-01-05 15:25:42
你好,庫存商品帳面大于實際數量,需要做盤虧處理?
2024-01-12 16:35:51
借;實收資本——原股東 貸;實收資本——新股東交什么稅看情況,企業交企業所得稅,個人交個人所得稅
2022-03-18 10:37:15
您好,借應付賬款,貸營業外收入
2022-05-15 17:46:51
借固定資產貸應收賬款
2023-12-24 13:04:30
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