送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2023-01-04 15:21

你好,發票回來了,把之前暫估的分錄紅沖,然后根據發票再做相應的分錄 

今天我很努力 追問

2023-01-04 15:37

我是這樣做的,對嗎?  借:其他應付款-暫估   貸: 庫存現金

鄒老師 解答

2023-01-04 15:38

你好,發票回來了,把之前暫估的分錄紅沖(借:其他應付款—暫估,貸:主營業務成本),然后根據發票再做相應的分錄 (借:主營業務成本,貸:相關科目)

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相關問題討論
你好,發票回來了,把之前暫估的分錄紅沖,然后根據發票再做相應的分錄?
2023-01-04 15:21:14
具體一下情況是什么?理解你覺得是科目嗎?還是做賬的方向?
2022-04-08 11:58:47
您好,一個是計入應付賬款,一個是計入其他應付款,正確的是計入應付賬款中,如果是法人代付了是計入其他應付款中
2026-01-24 14:08:49
你好,也可以按照這個分錄來做的,你最好把其他應付款改成其他應收款
2022-02-18 09:48:36
?同學您好,很高興為您解答,請稍等
2026-02-06 20:33:05
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