
像這些異地項(xiàng)目,我們都有預(yù)繳增值稅及附加的,并減除了勞務(wù)分包的那部份。可以勞務(wù)公司開(kāi)專(zhuān)票回來(lái)時(shí),我們又拿去抵扣,這樣不是?
答: 你好;? 開(kāi)的是一般計(jì)稅的 專(zhuān)票回來(lái); 就可以抵扣的??
公司為小規(guī)模勞務(wù)公司,為省外建筑公司提供勞務(wù),怎么開(kāi)票?可以按照3%開(kāi)具增值稅專(zhuān)用票嗎?需要做跨區(qū)涉稅登記的話(huà),預(yù)繳增值稅是按照什么方式征稅,預(yù)繳增值稅稅率是多少?
答: 同學(xué)您好,一般以合同約定,1%與3%都可以開(kāi)的預(yù)繳增值稅是按照簡(jiǎn)易方式征稅一般為3%
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
建筑公司開(kāi)9個(gè)點(diǎn)專(zhuān)票,外地預(yù)繳了2%增值稅,本地7%的增值稅可以用一半勞務(wù)費(fèi)專(zhuān)票,一半材料專(zhuān)票抵扣嗎?
答: 可以的,可以抵扣的。











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