
收到社保退費,做會計分錄:借:銀行存款 1 貸:管理費用 1。當(dāng)月繳納社保會計分錄借:管理費用 2 貸:銀行存款 2結(jié)轉(zhuǎn)期間損益分錄?
答: 你好你這個借貸方?jīng)_抵之后借方有一 這樣子的話是借本年利潤1貸管理費用1。
員工補繳了2年的養(yǎng)老保險,公司承擔(dān),會計分錄是借:管理費用-社保;貸:銀行存款,這樣對嗎
答: 一、借:管理費用——社保費 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保費 二、借:應(yīng)付職工薪酬——社保費 貸:庫存現(xiàn)金(或銀行存款、其他應(yīng)收款)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
人力資源公司代繳社保,且發(fā)票當(dāng)月就收到了,可以直接做 管理費用-社保。貸:銀行存款 嗎?
答: 以直接做 管理費用-社保。貸:銀行存款
老師往年社保也沒計提,那我現(xiàn)在這么補2022年賬怎么做分錄?直接做借:管理費用-社保 貸:銀行存款,也影響今年利潤,問題是之前的賬封賬了,老板一直不提供流水,能教下嗎
去年12月有一筆就管以工代訓(xùn)補貼費,我當(dāng)時以為是退的社保,所以做成了借:銀行存款 貸:管理費用(負數(shù))今年填報社保才發(fā)現(xiàn)入錯科目了,怎么處理?








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優(yōu)雅的柚子 追問
2022-12-29 14:45
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2022-12-29 14:48
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2022-12-29 15:01