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送心意

星河老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,CMA

2022-12-28 17:19

同學(xué)
1、如果是外購的茶葉公司的
借:庫存商品
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
貸:銀行存款
贈送給客戶時
借:銷售費用
貸:庫存商品
貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
2、如果不是在專門銷售茶葉的公司購買的茶葉
借:銷售費用--業(yè)務(wù)招待費
貸:銀行存款
3、如果茶葉是自產(chǎn)的,應(yīng)該視同銷售
借:銷售費用--業(yè)務(wù)招待費
貸:庫存商品

IKUN 追問

2022-12-28 17:20

那計入辦公用品費可以嗎

星河老師 解答

2022-12-28 17:21

同學(xué)
你好 如果辦公用的情況下可以計入辦公費。

IKUN 追問

2022-12-28 17:24

不知道是否是辦公用的,怎么計入

星河老師 解答

2022-12-28 17:25

同學(xué),
你好,這個不知道用途的話,就可以先借庫存商品。

IKUN 追問

2022-12-28 17:29

那需不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本

星河老師 解答

2022-12-28 17:33

同學(xué),
你好。領(lǐng)用的時候結(jié)轉(zhuǎn)成本。

IKUN 追問

2022-12-28 17:46

什么意思,一般什么時候需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,如果沒有銷售收入,是不是就不用結(jié)轉(zhuǎn)了

星河老師 解答

2022-12-28 17:47

同學(xué),
不是這樣的,比如你買的茶葉現(xiàn)在放到倉庫里面。那就是借庫存商品對吧?假設(shè)你沒有實現(xiàn)銷售收入,但是卻把這些茶葉用掉了。那這個成本費用還是要結(jié)轉(zhuǎn)。

星河老師 解答

2022-12-28 17:48

這個是取決于你的茶葉是否有領(lǐng)用。

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同學(xué) 1、如果是外購的茶葉公司的 借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款 贈送給客戶時 借:銷售費用 貸:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 2、如果不是在專門銷售茶葉的公司購買的茶葉 借:銷售費用--業(yè)務(wù)招待費 貸:銀行存款 3、如果茶葉是自產(chǎn)的,應(yīng)該視同銷售 借:銷售費用--業(yè)務(wù)招待費 貸:庫存商品
2022-12-28 17:19:54
你好,這具體是用到哪里的?
2023-08-25 09:38:02
您好,同學(xué),請稍等下
2023-09-06 08:56:01
你好,借;庫存商品,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),貸銀行存款等科目
2019-09-03 10:08:26
借:應(yīng)收賬款-美元 外幣金額*記賬匯率 貸:主營業(yè)務(wù)收入
2022-04-02 15:57:09
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