老師,我們租賃個(gè)人的房子,用來做中層領(lǐng)導(dǎo)的宿舍,年 問
同學(xué),你好 年租金8400元,增值稅免了,附加稅免。有個(gè)個(gè)稅。 你讓對(duì)方按月度開具,月度700,能免個(gè)稅的 答
結(jié)轉(zhuǎn)存貨跌價(jià)準(zhǔn)備為什么會(huì)影響存貨賬面價(jià)值?分錄 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
請(qǐng)問我們和香港公司簽訂的合同,報(bào)關(guān)資料,付款都是 問
你好,可以的,就是以他們名義出口。 答
請(qǐng)問老師,公司法人購買的車輛,作為公司運(yùn)營使用。 問
你好,車輛在單位名下的分錄是對(duì)的 答
老師,生產(chǎn)員工自己交靈活就業(yè)社保,公司報(bào)銷一部分, 問
公司不能按報(bào)銷處理,要在工資表里邊體現(xiàn)社保補(bǔ)貼 答

老師我預(yù)交稅款借方有65.58的余額 我想這個(gè)月抵了 怎么弄? 每次開票金額輸入后,自動(dòng)預(yù)交數(shù)字金額出來 每次多預(yù)交幾分錢,預(yù)交都是增值稅及附加稅。我們項(xiàng)目基本都是簡易計(jì)稅,預(yù)交了后 我主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)稅的時(shí)候再不要繳納稅款。有一個(gè)項(xiàng)目是一般計(jì)稅 上次預(yù)交2%,但是進(jìn)項(xiàng)多一點(diǎn)點(diǎn) 所以閑遞減進(jìn)項(xiàng)了 預(yù)交就多了幾十元。
答: 同學(xué)你好,把這個(gè)借方65.58的余額,直接轉(zhuǎn)營業(yè)外支出處理就行了。
老師,年底未開票金額增值稅及附加稅都繳納了,現(xiàn)在沖未開票金額,增值稅沖完,附加稅怎么沖?
答: 同學(xué),你好。未開票收入,直接沖減當(dāng)期收入,當(dāng)月計(jì)提時(shí),就計(jì)提沖減后的,不用再?zèng)_一次的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
小規(guī)模裝修企業(yè)到稅務(wù)局代開增值稅專用發(fā)票,開局的金額是68000元,需要繳納多少錢的稅款增值稅+附加稅
答: 你好,增值稅=68000/1.03*3% 城建稅=增值稅*7%或5% 教育費(fèi)附加=增值稅*3% 地方教育費(fèi)附加=增值稅*2%
建筑單位跨地區(qū)是不是預(yù)繳了增值稅、附加稅還有企稅才能在主管稅務(wù)機(jī)關(guān)開發(fā)票?
關(guān)于增值稅和附加稅,是不是本月申報(bào)繳納上月稅款的時(shí)候才做,借:稅金及附加、貸:應(yīng)交附加稅、、、借:應(yīng)交附加稅、貸:銀行存款
2019年1月代開專票,繳納增值稅稅額了,季度申報(bào)增值稅后。附加稅表帶不出城建稅金額,也不讓手動(dòng)填數(shù),現(xiàn)在代開的還需要繳納城建稅等附加稅嗎











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