
對(duì)方用承兌付預(yù)付款 科目是借:應(yīng)收票據(jù) 貸:預(yù)收賬款 對(duì)不對(duì)
答: 您好,這個(gè)的話是對(duì)的,沒錯(cuò)
韓老師,期初數(shù)據(jù)中應(yīng)收票據(jù)跟預(yù)收賬款下面的往來單位也是增加核算項(xiàng)目,然后做關(guān)聯(lián)嗎?
答: 學(xué)員您好,是的,對(duì)的,是的沒錯(cuò), 是這樣的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好,請(qǐng)問一下財(cái)務(wù)計(jì)算中,應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)中應(yīng)收賬款需不需要加入應(yīng)收票據(jù)
答: 同學(xué), 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)的計(jì)算不包括應(yīng)收票據(jù).應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)=365/應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)
老師,債務(wù)人抵償前欠貨款而取得地應(yīng)收票據(jù),借應(yīng)收票局,貸 應(yīng)收賬款,老師,能幫我理解一下嗎,我這個(gè)分錄用不好,謝謝
老師你好,我們有家單位應(yīng)收賬款9萬,他們后面給我們支付了商業(yè)匯票,這種的話我要做分錄嗎?把應(yīng)收賬款調(diào)整為應(yīng)收票據(jù)嗎
我咨詢一下收到銀承,然后質(zhì)押給銀行,我們?cè)匍_出銀承,銀承到期之后我們需要怎樣做賬 收到銀承時(shí):借:應(yīng)收票據(jù) 100 貸:應(yīng)收賬款 100







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小魚兒 追問
2022-12-27 15:33
易 老師 解答
2022-12-27 16:17