
銷(xiāo)售產(chǎn)品收到73,450元款項(xiàng),其中貨款65,000元,增值稅稅額8450元,均已存入銀行,產(chǎn)品已發(fā)出,結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本38,500元,會(huì)計(jì)憑證。
答: 同學(xué),你好 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借:營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品
異常增值稅扣稅憑證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,需要把異常憑證的稅額交上嗎
答: 如果是以前月份的且期末留抵小于異常的進(jìn)項(xiàng),就要補(bǔ)稅
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
繳納增值稅款成功,請(qǐng)根據(jù)電子繳稅付款憑證填制記賬憑證
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款









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