老師,我3月份所得稅是5362元,分錄是借所得稅費(fèi)用 5 問
您好,外地預(yù)交所得稅先遞減應(yīng)交所得稅后才實(shí)際銀行繳納 答
老師好,丙收購甲全資子公司乙,收購款已應(yīng)收賬款形 問
你好,以其他應(yīng)收款形式更好些。 答
老師,你好,個體戶建筑隊(duì)總工人工資做成本可以嗎,沒 問
同學(xué)你好。沒有核定 也得申報(bào)個稅, 申報(bào)個稅 可以 經(jīng)營所得稅前扣除 答
老師您好:我的稅前利潤目標(biāo)是120萬元,經(jīng)營性現(xiàn)金 問
你好,1.?若未考慮所得稅:不合理,因所得稅會減少現(xiàn)金流量。 ? 2.?若已包含所得稅影響:可能合理,但需滿足特定條件(如非現(xiàn)金項(xiàng)目與營運(yùn)資金變動抵消所得稅支出)。 答
公司買了酒3000塊錢進(jìn)什么科目進(jìn)現(xiàn)金流量哪個 問
你好,就是買來招待客戶的嗎?如果是的話,支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 答

行政單位被審計(jì)后,收到以前年度多報(bào)銷的差旅費(fèi)補(bǔ)助,本年度將此筆錢用于支付本年度辦公費(fèi)怎么做財(cái)務(wù)會計(jì)和預(yù)算會計(jì)分錄?不是企業(yè),是行政單位,我今年單位上劃了,不屬于地方了,退的這筆錢是當(dāng)年地方撥的
答: 你好,同學(xué) 借,銀行存款 貸,以前年度盈余調(diào)整 借,資金結(jié)存 貸,財(cái)政撥款結(jié)余
單位給工會的行政補(bǔ)助,年末結(jié)余退還給單位的會計(jì)分錄
答: 你好,這個你收到的時候是怎么做的分錄,就做相反的分錄就好了。
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
行政單位用公務(wù)卡報(bào)銷差旅費(fèi)的相關(guān)會計(jì)分錄怎么做
答: 收到財(cái)政補(bǔ)貼時, 借:銀行存款 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款—財(cái)政撥款 在進(jìn)行技術(shù)改造使用該項(xiàng)專款時,如果是用于購買固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)(或者在建工程) 貸:銀行存款(應(yīng)付賬款,其他應(yīng)付款) 如果是用于費(fèi)用的發(fā)生使用, 借:管理費(fèi)用—工資 貸:銀行存款 在技術(shù)改造完成時,將專項(xiàng)應(yīng)付款轉(zhuǎn)出 借:專項(xiàng)應(yīng)付款—財(cái)政撥款 貸:資本公積 同時做資產(chǎn)的結(jié)轉(zhuǎn) 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程
1、某科研單位接到銀行通知,主管部門撥入彌補(bǔ)事業(yè)開支不足的非財(cái)政補(bǔ)助款70 000元。財(cái)務(wù)會計(jì):分錄 預(yù)算會計(jì):分錄
新的行政單位會計(jì)制度下,年初收到一筆財(cái)政應(yīng)返還額度到零余額賬戶,要做一筆相應(yīng)的預(yù)算會計(jì)分錄,怎么做?
事業(yè)單位員工2022年出差,已借支差旅費(fèi),2023年才拿發(fā)票來報(bào)銷,財(cái)務(wù)會計(jì)和預(yù)算會計(jì)分別怎么分錄。








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