
、老師我有個問題請教下比如,有別人掛 我們,他們提供成本票,有造工資的,工資平時每月發(fā)放了,但要抵成本,。在賬上怎么做呀,怎么抵呀計提工資時和發(fā)放時都正常走賬了,沒過這個事業(yè)部的賬,也不欠工資,結(jié)算費(fèi)用時,就會少給一部分成本票,用工資來抵,那我結(jié)算出去的錢就會大于他給的成本票金額,賬就不平前提是他們的工資,是每月提前打來,我們代走賬
答: 同學(xué),工資發(fā)放一般記入管理費(fèi)用——工資 如果你們做成本可以記入主營業(yè)務(wù)成本
老師,計提工資的話為什么要計提到成本,怎么算
答: 那你得看一下你們單位是不是服務(wù)行業(yè)對應(yīng)的那一部分成本屬于工資。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
計提工資本月工資 然后工資可以過兩個月后在從銀行發(fā)放嗎
答: 您好,這個當(dāng)然是可以的






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