老師好,比如給A保險(xiǎn)公司遼寧分公司打款10萬(wàn),發(fā)票給 問(wèn)
要叫對(duì)方說(shuō)明理由,不然叫重開(kāi) 答
老師,我這個(gè)顯示申報(bào)密碼錯(cuò)誤,但是我登錄別的個(gè)體 問(wèn)
先登錄別的個(gè)體戶,再選擇新的個(gè)體戶名稱申報(bào) 答
莎莎老師,你好,我們是異地建筑施工企業(yè),現(xiàn)在客戶公 問(wèn)
不用重新辦理跨區(qū)涉稅事項(xiàng)報(bào)告,舊表可以繼續(xù)用,不影響開(kāi)票。 只需要把發(fā)票、合同上的客戶名稱改成新名稱,留存好工商變更證明備查即可。 答
麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝 問(wèn)
同學(xué)你好,我給你解答 答
老師,請(qǐng)問(wèn)老股東實(shí)繳了4萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓了1萬(wàn)給新股東,那 問(wèn)
投資金額是4萬(wàn),溢價(jià)-3萬(wàn) 答

37.某公司(一般納稅人)購(gòu)入需要安裝的設(shè)備,根據(jù)下列交易事項(xiàng)作出會(huì)計(jì)分錄(1)購(gòu)入設(shè)備,專用發(fā)票注明貨款300,000元,增值稅39,000元;專用發(fā)票注明運(yùn)輸費(fèi)2,000元,增值稅180元;款項(xiàng)以銀行匯票支付,設(shè)備直接交付安裝。(2)以銀行存款支付安裝費(fèi)10,900元(其中:安裝費(fèi)10,000元,增值稅900元),取得增值稅普通發(fā)票。(3)安裝完畢,設(shè)備交付使用。
答: 您好 (1)購(gòu)入設(shè)備,專用發(fā)票注明貨款300,000元, 增值稅39,000元;專用發(fā)票注明運(yùn)輸費(fèi)2,000元, 增值稅180元;款項(xiàng)以銀行匯票支付,設(shè)備直接 交付安裝。 借:在建工程 300000%2B2000=302000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 39000%2B180=39180 貸:銀行存款 302000%2B39180=341180 (2)以銀行存款支付安裝費(fèi)10,900元(其中: 安裝費(fèi)10,000元,增值稅900元),取得增值稅 普通發(fā)票。 借:在建工程 10900 貸:銀行存款 10900 (3)安裝完畢,設(shè)備交付使用。 借:固定資產(chǎn) 312900 貸:在建工程 302000%2B10900=312900
我們是一般納稅人,是旅游業(yè),可以差額報(bào)稅,我們開(kāi)的普通發(fā)票可以與收到的成本普通發(fā)票進(jìn)行差額報(bào)稅,想問(wèn)一下,我們開(kāi)的銷(xiāo)項(xiàng)專票,是不是不能差額報(bào)稅,要全額交稅?普通發(fā)票和開(kāi)專票的會(huì)計(jì)分錄做法是一樣嗎?比如開(kāi)專票800元,和開(kāi)普票900元,專票會(huì)計(jì)分錄:借:銀行存款800,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入755 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅45 ;普票會(huì)計(jì)分錄:借:銀行存款900 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入849 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅51
答: 學(xué)員您好,旅游業(yè)一般都是差額報(bào)稅,開(kāi)票金額是你收到的旅游費(fèi)減去支付給其他景點(diǎn)、餐館、酒店后的金額,然后成本就是你們公司自己的成本
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師請(qǐng)問(wèn)下,一般納稅,開(kāi)專票跟開(kāi)普通是一樣嗎?還是說(shuō),專票一定要銀行收款,普通發(fā)票不用銀行收款,收現(xiàn)金之類的嗎?
答: 只要你是真實(shí)的業(yè)務(wù),就是現(xiàn)金和銀行都可以的。










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