老師,客戶給我公司打了1000元的備件款,然后現(xiàn)在只 問
同學(xué),你好 備注:退回多付備件款 可以的 答
老師,去年購進(jìn)一臺機(jī)器設(shè)備未使用,未計(jì)折舊。今天3 問
同學(xué),你好 借:固定資產(chǎn)-新 貸:固定資產(chǎn)-舊 答
董老師還在嗎?還想再問一下? 問
朋友您好,感謝 您的信任 答
如果公司給員工承擔(dān)交個(gè)人所得稅應(yīng)計(jì)入哪個(gè)科目? 問
您好,這個(gè)計(jì)入營業(yè)外支出里面 答
老師 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)小規(guī)模公司有固定資 問
同學(xué),你好 會(huì)涉及增值稅、附加稅、所得稅、印花稅 答

A材料賬存數(shù)500千克盤存數(shù)495千克每千克10元B材料賬存400千克盤存415千克每千克6元材料購進(jìn)增值稅稅率13%原因待查
答: 借待處理財(cái)產(chǎn)損益,貸原材料。
購進(jìn)材料增值稅是13%,用于建筑稅率9%.這中間的差額稅率怎么做?
答: 你好,沒有關(guān)系的,正常抵扣就可以的,你不可能建筑服務(wù)的收入小于材料等。
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
從某企業(yè)采購材料一批,價(jià)稅款合計(jì)數(shù)為23400元,該企業(yè)適用的增值稅稅率為13%貨款及稅款未付,材料當(dāng)日未運(yùn)達(dá)企業(yè)
答: 借材料采購23400÷1.13 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅23400÷1.13×13% 貸應(yīng)付賬款23400








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