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送心意

朱小慧老師

職稱注冊會計師,初級會計師

2022-12-10 15:28

您好 解答如下
進(jìn)項稅=1560+90+65000+1620+3250=71520
銷項稅=600000*13%+45200/1.13*13%=83200
應(yīng)繳納增值稅=83200-71520=11680

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您好 解答如下 進(jìn)項稅=1560%2B90%2B65000%2B1620%2B3250=71520 銷項稅=600000*13%%2B45200/1.13*13%=83200 應(yīng)繳納增值稅=83200-71520=11680
2022-12-10 15:28:41
增值稅發(fā)票上的銷售額不含稅
2022-04-18 21:55:36
你好,小規(guī)模納稅人銷售貨物 ,開具的增值稅專用發(fā)票,是按不含稅的銷售額的3%交稅。 普通發(fā)票上的金額是含稅 的
2022-04-05 12:06:51
學(xué)員你好,具體問題是什么
2022-11-03 21:40:31
你好,2019 年 12 月應(yīng)繳納的增值稅=銷項稅額—進(jìn)項稅額=?650 萬*13%—?52 萬—13 萬
2022-03-07 19:56:26
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