送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2022-12-10 13:39

你好,學員,直接結轉到未分配利潤科目

靜薇 追問

2022-12-10 13:47

那會計分錄: 借  營業外收入(其它) 8000,貸  應交稅費-增值稅-進項稅額 -8000,結轉:借 本年利潤(未分配利潤) 8000  貸:營業外收入(其它)8000 ,這樣對嗎? 對本期的應交增值稅有影響嗎?

冉老師 解答

2022-12-10 13:47

你好,學員,本期沒有影響的

靜薇 追問

2022-12-10 13:50

老師,我還想弱弱的問一下:會計分錄我剛這樣做的對嗎?

冉老師 解答

2022-12-10 13:52

:會計分錄我剛這樣做的對嗎?
你好,學員,這個是對的

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相關問題討論
借以前年度損益調整,進項稅額 貸應付賬款,借未分配利潤 貸以前年度損益調整
2020-06-16 08:34:50
你好,學員,直接結轉到未分配利潤科目
2022-12-10 13:39:31
你好之作了不含稅的部分分錄怎么做的?
2022-08-08 18:44:47
你好,增值稅這樣做分錄 借;應交稅費——應交增值稅,貸;銀行存款
2019-10-16 11:07:15
您好,不用更改報表的
2023-04-13 10:05:29
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