老師 當(dāng)月做了無(wú)票收入 次月又開(kāi)具了發(fā)票 次月有 問(wèn)
您好,次月你把當(dāng)月的無(wú)票收入減去上月申報(bào)的無(wú)票收入,按差額來(lái)申報(bào) 答
老師請(qǐng)問(wèn)物業(yè)行業(yè)出新規(guī)預(yù)收的物業(yè)費(fèi)也要先交增 問(wèn)
2026 年起新規(guī)明確,預(yù)收物業(yè)費(fèi)需在納稅義務(wù)時(shí)點(diǎn)全額申報(bào)增值稅,不再分期 答
領(lǐng)導(dǎo)直接給我?guī)讖埌l(fā)票說(shuō)對(duì)私發(fā)票我該怎么做賬。 問(wèn)
同學(xué),你好 你問(wèn)領(lǐng)導(dǎo),是要報(bào)銷(xiāo)嗎?還是什么? 答
老師,個(gè)體戶(hù)核定增值稅3000元,怎么做分錄。核定個(gè) 問(wèn)
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-增值稅 3000 管理費(fèi)用-個(gè)人所得稅 1200 貸:銀行存款 答
個(gè)人所得稅匯算清繳,繳納的稅目是勞務(wù)報(bào)酬和特許 問(wèn)
同學(xué),你好 勞務(wù)報(bào)酬和特許權(quán)使用費(fèi)在匯算清繳時(shí)被要求補(bǔ)充退稅證明,通常是因?yàn)槎悇?wù)系統(tǒng)識(shí)別到相關(guān)收入存在退稅申請(qǐng),但預(yù)扣預(yù)繳環(huán)節(jié)的稅款數(shù)據(jù)與實(shí)際扣除情況不匹配,需提供佐證材料以核實(shí)退稅合理性。 答

老師。公司客戶(hù)需要購(gòu)買(mǎi)服務(wù)器,客戶(hù)直接把錢(qián)打給了,服務(wù)器的供應(yīng)商,(不是我們公司),服務(wù)器供應(yīng)商,留下一部分,剩余的部分,打到我們公司的賬上,我們公司需要給客戶(hù)開(kāi)全額的發(fā)票,服務(wù)器供應(yīng)商,給我開(kāi)他們收款部分的發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)業(yè)務(wù)怎么處理呢?
答: 有委托收款的證明可以。然后你就正常做賬務(wù)處理。對(duì)沖和供應(yīng)商的往來(lái)。
是別人付款給我們,我們付給供應(yīng)商,供應(yīng)商把服務(wù)器發(fā)過(guò)來(lái),在我們機(jī)房運(yùn)營(yíng),所以,所有權(quán)不是我們的 我們提供服務(wù)器的維護(hù)服務(wù) 服務(wù)器不是我們的 我是說(shuō)服務(wù)器怎么辦呢 要做賬嗎 我們不能做收入 服務(wù)器怎么做賬呢,老師 我們代管的 分錄怎么做?
答: 同學(xué)你好 你們開(kāi)發(fā)票嗎
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我們是供應(yīng)鏈公司,提供代理采購(gòu),營(yíng)收主要是代客戶(hù)墊付貨款時(shí)的服務(wù)費(fèi)和客戶(hù)逾期付款利息,發(fā)票是供應(yīng)商開(kāi)給我們,我們?cè)匍_(kāi)給客戶(hù)。這樣子的業(yè)務(wù)模式,我們可以把貨物開(kāi)票成平進(jìn)平出,等收到服務(wù)費(fèi)了再開(kāi)服務(wù)發(fā)票嗎
答: 你好,這種有風(fēng)險(xiǎn)的會(huì)被是認(rèn)為你單位在隱瞞收入逃稅。





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