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我1月份有一張增值稅專用發(fā)票沒有認證,那請問我入帳還是入在1月份可以嗎?那報稅的時候采集發(fā)票就先不采了,等認證完了才能采集嗎?
老師好,公司是銷貨方,給購方開具了一張增值稅專用發(fā)票。現(xiàn)在金額開錯了,購方已經(jīng)認證,并且已給買方開票,現(xiàn)在這個要怎么辦?
請問對方給我們開的增值稅專用發(fā)票,開票時間是1月3日,今天2月11號去認證平臺簽名時查看顯示已作廢,是我操作不當導致還是對方作廢了這張發(fā)票?









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