老師,您好,一般納稅人外貿(mào)企業(yè)98%是外銷,應(yīng)該增值稅都是出口退稅的多: 1.取得了很多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票(專票)已入賬,很多一年都未抵扣,沒有內(nèi)銷,也不需 要抵扣,我這個(gè)未在后臺(tái)勾選未抵扣的稅額怎么處理? 2.是不是可以不用專票,后續(xù)要普票就可以了。
M.Yan
于2022-12-06 13:45 發(fā)布 ??746次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2022-12-06 13:47
同學(xué)你好
1.出口了嗎
2.出口的話你如果要退稅就要有專票
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你好,需要的,否則沒有退稅的
2024-09-29 11:51:13
同學(xué)你好
1.出口了嗎
2.出口的話你如果要退稅就要有專票
2022-12-06 13:47:51
你好,分錄如下
如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),要交增值稅
借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),為留抵增值稅,可以退稅
當(dāng)月出口退稅計(jì)算退稅小于增值稅報(bào)表留抵稅額,按計(jì)算的出口退稅來退稅.
借: 其他應(yīng)收款-出口退稅
貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅
當(dāng)月出口退稅計(jì)算退稅大于增值稅報(bào)表留抵稅額,按增值稅留抵退稅,二者差為免抵稅額,交附加稅
借: 其他應(yīng)收款-出口退稅
貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅
借: 稅金及附加
貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市建設(shè)維護(hù)稅
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育附加
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交地方教育附加
2022-04-12 11:33:10
你好,商貿(mào)的嗎?如果是的話是的。
需要取得發(fā)票,如果你沒有發(fā)票的話,你需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷。
2023-10-25 12:25:43
你好;? ?是的; 這個(gè)是可以的??
2023-02-20 13:45:27
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2022-12-06 14:00
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2022-12-06 14:06
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2022-12-06 16:02
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