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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2022-11-29 13:13

借,庫存商品25000
應交稅費,增值稅25000×13%
貸,庫存現(xiàn)金,總金額
借,銀行存款400000
貸,主營業(yè)務收入400000÷1.13
應交稅費,增值稅400000÷1.13×13%
借,主營業(yè)務成本250000
貸,庫存商品250000

陳詩晗老師 解答

2022-11-29 13:14

城建稅(400000÷1.13×13%-250000×13%)×7%
教育附加(400000÷1.13×13%-250000×13%)×3%
地方教育附加(400000÷1.13×13%-250000×13%)×2%

陳詩晗老師 解答

2022-11-29 13:14

凈利潤,(400000÷1.13-250000-附加稅)×75%
你計算一下結果

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你好,你實際負擔的增值稅銷項稅額=108111.36*13% 城建稅教育費附加=(108111.36*13%-進項稅額)*(7%+3%+2%)你預交的稅,在回機構申報繳納時是可以扣除的,該筆業(yè)務的實際負擔稅是不變的
2022-01-20 23:40:03
同學你好,增值稅因為預繳加本地繳納就等于你開票金額是108111.36的稅額,應該是108111.36/1.09*0.09
2022-01-20 23:36:37
不需要,只需要交納個人所得稅即可。
2023-03-15 12:41:53
同學, 你好,計算增值稅是銷項稅減去進項稅。 城建稅=增值稅*7%或5% 教育費附加=增值稅*3% 地方教育費附加=增值稅*2%
2022-03-28 22:53:13
你好,增值稅不做到稅金及附加里面的。
2020-06-22 18:14:14
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