
您好,因為2021年誤將固定資產(chǎn)錄入其他業(yè)務(wù)成本里了,請問,2022年應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
答: 你好 借:固定資產(chǎn) 貸:以前年度損益調(diào)整 然后 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配---未分配利潤
老師,早上好,結(jié)轉(zhuǎn)后發(fā)現(xiàn)去年的其他業(yè)務(wù)成本多計了,怎么調(diào)整
答: 你好,可以刪除結(jié)轉(zhuǎn)的憑證然后修改正確在結(jié)轉(zhuǎn)
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們公司出租設(shè)備給對方公司,對方公司用我們的設(shè)備做實驗,由于有一種原材料用的不多,所以就直接用的我們公司的原材料,那這部分原材料我要怎么入賬呢?設(shè)備租賃合同里面也有規(guī)定這部分就由我們公司出,那我這個成本是不是就可以算作是出租固定資產(chǎn)的成本,借:其他業(yè)務(wù)成本,貸:原材料
答: 可以算作是出租固定資產(chǎn)的成本,借:其他業(yè)務(wù)成本,貸:原材料









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